同學(xué)你好,能沖減7月份稅款的。
申報稅,一般納稅人,但是之前6更正了6月份的稅,要退稅,但是還沒有退,現(xiàn)在申報7月份的稅,就出現(xiàn)這個問題
老師,我7月底在異地預(yù)繳了稅,但是我7月報稅的時候沒有在報表中填寫異地預(yù)繳這個表,我7月沒開票異地的發(fā)票,我在7月份開了50萬發(fā)票,交了這個開票的稅款,然后8月份開了異地的發(fā)票,請問這個異地預(yù)繳的稅能不能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅的
6月份異地預(yù)繳沒有填,更正6月申報,要退稅,能沖減7月份稅款嗎
我們有異地項目6月份開的發(fā)票,但是沒有去項目地預(yù)繳,9月份我們要去項目所在地預(yù)繳6月份開票的稅,請問申報表所屬期應(yīng)該怎么填?是填開票所屬月份嗎
個稅2022年4和6月份7月份需要更正申報,必須要把5月份的也更新了才能更新6月份和7月份的嗎
老師你好,麻煩問下這題在上課時老師講的是,捐贈扣除是本年度利潤總額百分之12,也就是本年度允許扣除的是120萬,這題捐贈的135萬,可以扣除的不應(yīng)該是120萬,為什么是135萬呢?
老師總公司成立分公司是分獨(dú)立核算跟分別核算嗎?這兩種利潤都是按百分之25嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務(wù)招待費(fèi),還是差旅費(fèi),出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi),利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細(xì)表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準(zhǔn)日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進(jìn)項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔(dān)
6月份稅款本是2萬多,更正后只有幾千元了,多繳的錢在申報表上能看到吧
同學(xué)你好,多繳的錢在申報表上能看到的。
是這種情況,5月份在異地預(yù)繳稅款后,沒有開發(fā)票,填了預(yù)繳表,6月份在預(yù)繳表上看不到余額
同學(xué)你好,這種情況的話,需要拿預(yù)繳的資料,到稅務(wù)局大廳辦理退稅手續(xù)了。
哦,知道了
同學(xué)你好,好的,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。