你好,分配給投資者的股息,在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額的時(shí)候,是不可以扣除的
企業(yè)所得稅稅前可扣除企業(yè)分配給投資者的股利么
根據(jù)企業(yè)所得稅法的相關(guān)規(guī)定,企業(yè)在計(jì)算股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得時(shí),不得扣除被投資單位未分配利潤(rùn)等股東留存收益中按該項(xiàng)股權(quán)所可能分配的金額。 請(qǐng)問在什么情況下投資所得可以扣除扣除被投資單位未分配利潤(rùn)等股東留存收益中按該項(xiàng)股權(quán)所可能分配的金額呢?是清算還是投資撤回是可以扣除投資方在被投資單位留存收益份額嗎?
分配給投資者的股息在計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅所得額是可以扣除嗎
企業(yè)分給個(gè)人的股息紅利可以在應(yīng)納稅所得額中扣除,分給投資入股的企業(yè)的股息紅利不能從應(yīng)納稅所得額中扣除是嗎
我們?cè)趯W(xué)習(xí)這個(gè)企業(yè)所得稅的時(shí)候,老師是讓我們用這樣的方法理解去考試的。1.站在獲得股息的角度,因?yàn)樵摴P股息在被投資企業(yè)已經(jīng)交過企業(yè)所得稅了,如果獲得股息以后再交一次企業(yè)所得稅,相當(dāng)于重復(fù)納稅,所以國(guó)家對(duì)居民企業(yè)之間的股息實(shí)行免稅政策。2.站在支付股息企業(yè)的角度,因?yàn)楣上⑹窃趦衾麧?rùn)扣除了所得稅以后才分配給股東的,所以股息不能在稅前扣除。能在稅前扣除的是支付給債權(quán)人的利息??墒俏覀儸F(xiàn)在在做投資方和被投資方的賬務(wù)。對(duì)于企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,就有點(diǎn)懵,怎樣才能容易。剛實(shí)操。
企業(yè)名稱:吉利卷煙有限責(zé)任公司企業(yè)注冊(cè)號(hào):030210410768232企業(yè)納稅識(shí)別號(hào):030106887546790企業(yè)地址:云海市長(zhǎng)江東路56號(hào)法人代表:崔云翔注冊(cè)資金:8,000萬元企業(yè)類型有限:責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)范圍:卷煙生產(chǎn)一、根據(jù)2023年12月的資料計(jì)算增值稅和消費(fèi)稅1、從煙農(nóng)處購進(jìn)煙葉一批,收購憑證上注明收購價(jià)格150萬元。并向煙農(nóng)支付了價(jià)外補(bǔ)貼10%。另外還需繳納煙葉稅,稅率20%。支付了相關(guān)的運(yùn)費(fèi),簽訂了運(yùn)輸合同,取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)10萬元,稅率9%。煙葉進(jìn)項(xiàng)稅扣除率為10%。提示:煙葉收購金額=憑證價(jià)格*(1+10%),煙葉稅=煙葉收購金額*20%可抵扣煙葉進(jìn)項(xiàng)稅=(煙葉收購金額+煙葉稅)*10%2、將上述煙葉加工成煙絲,其中80%用于加工成甲類卷煙銷售,共計(jì)500箱,標(biāo)準(zhǔn)箱售價(jià)2萬元一箱(不含稅),剩余20%直接出售,售價(jià)為45萬元不含稅。(甲類卷煙消費(fèi)稅稅率為56%,150元/箱。煙絲消費(fèi)稅稅率為30%)3、進(jìn)口設(shè)備一臺(tái),取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,關(guān)稅完稅價(jià)格為168萬元,關(guān)稅稅率25%,支付由海關(guān)到卷煙廠運(yùn)
老師你好,請(qǐng)問裝修款,如果有多次購入的東西,那可以打包成一個(gè)長(zhǎng)期待攤款嗎
老師,我們是裝修公司,如果我們?cè)跔I(yíng)業(yè)執(zhí)照上加勞務(wù)分包,能行嗎,勞務(wù)分包有沒有什么特別的要求
一般納稅人酒店,與法人簽訂租房合同(場(chǎng)地是法人)自有的,如果約定稅費(fèi)由酒店承租方承擔(dān),那酒店可以把稅費(fèi)計(jì)入酒店的成本嗎?可以這樣操作嗎
請(qǐng)問老師,個(gè)體戶財(cái)務(wù)報(bào)表是什么樣的?
請(qǐng)問老師,建筑企業(yè)進(jìn)項(xiàng)票是非金屬礦物制品*黃砂,銷項(xiàng)是非金屬礦石*黃砂,規(guī)格稅率一致,票面金額有好幾十萬,這樣可以嗎
老師 房地產(chǎn)公司(一般納稅人和一般計(jì)稅)預(yù)售款按3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳增值稅 是不是交房了 就需要把之前預(yù)售的商品房再交6個(gè)點(diǎn)的增值稅?是不是交房后銷售的現(xiàn)房 就不用預(yù)繳了 直接填報(bào)增值稅申報(bào)表按9個(gè)點(diǎn)申報(bào)
老師,查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很早之前的紙質(zhì)發(fā)票丟了,只有稅務(wù)局里面的記錄,那這個(gè)要怎么處理
老師,您好,我們這個(gè)銀行的費(fèi)用1到5月的給我整體開了一張發(fā)票,發(fā)票開到了5月,但我這個(gè)賬是分開做的,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么附這個(gè)附件,
老師增值稅降稅率給納稅人減輕負(fù)擔(dān)了嗎
給居民供暖的先用比例需要扣除嗎?
不同問題,請(qǐng)分別提問,謝謝配合