你好,你填寫不了負(fù)數(shù)的,你現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
收到一張紙質(zhì)版專票,可以在抵扣系統(tǒng)上做抵扣操作的,也已做了抵扣操作。 是e企簡稅軟件(抵扣發(fā)票軟件)系統(tǒng)續(xù)費(fèi)年費(fèi),480元一張專用發(fā)票, ? 會(huì)計(jì)分錄如下: 借,管理費(fèi)用480 貸,銀行存款480 抵稅時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一減免稅款480 貸,管理費(fèi)用;480 填附表四,減免稅明細(xì)表;填480 主表23行,也填480 1. 未做抵扣發(fā)票操作,直接在申報(bào)表中分別填寫480元?? 對(duì)嗎? 2. 為什么在申報(bào)表中填寫后,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(五)中,為什么出現(xiàn)負(fù)數(shù)? ? 3 .增值稅減免申報(bào)表中,本期發(fā)生額是480,本期實(shí)際抵減稅額應(yīng)該是什么? 4. 這個(gè)是不是也是480? ? 5. 申報(bào)表,主表中: ?“應(yīng)納稅額19行”, “簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額? 21行”, “應(yīng)納稅額減征額? 23行”, “本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額? 34行” ?為什么都要顯示提示填寫?
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費(fèi)720元忘記填寫,在9月份的時(shí)候增值稅忘抵減了,但是城維稅教育費(fèi)附加教育表確抵減了(附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時(shí)填寫了),因前期沒有繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)夠抵,現(xiàn)這個(gè)月調(diào)整,但是附表5城維稅附加一提取表間的時(shí)候,數(shù)據(jù)怎么才能改過來是沒抵減720元的呢?2022年表感覺修改不了,沒有地方修改
老師好 我去年一張航天的專項(xiàng)運(yùn)維380在2月份減免稅抵扣掉了 這筆不能減免的 現(xiàn)在申報(bào)表要怎么操作 ? 每年的稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)280,每年只能在減免稅申報(bào)表增加項(xiàng),操作一次嗎?
我們符合增值稅加計(jì)抵減(生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)) 1.如果每個(gè)月有加計(jì)抵減稅額每個(gè)月都需要計(jì)提么? 2.做過聲明,加計(jì)抵減申報(bào)可以年底匯總一次申報(bào)么? 3.去年的加計(jì)抵減沒有申報(bào),也沒有計(jì)提,現(xiàn)在更正了報(bào)表申報(bào)了,退稅了?,F(xiàn)在需要怎么做賬? 麻煩老師了,希望老師能解釋詳細(xì)些。
老師7月社保調(diào)整了,我是先報(bào)社保,再報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅是不是社保部分要從新填寫啊?
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類添加成三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入要,主營業(yè)務(wù)收入-二店,這樣吧?
核算每個(gè)分店掙多少錢,除了添加輔助核算外,還要所有費(fèi)用類三級(jí)科目吧,如:管理費(fèi)用-汽車費(fèi)用-二店?所有收入都要主營業(yè)務(wù)收入-二店?
老師,收到保險(xiǎn)公司車險(xiǎn)發(fā)票金額8000含車船稅300請(qǐng)問如何做賬?需要申報(bào)車船稅嗎?
老師,千恒公司,接到客戶裕泰訂單,去找加工工廠來生產(chǎn)。需要材料自己買,找供應(yīng)商買輔料702元,怎么做賬?
老師,社保費(fèi)的分錄,怎么做
同一控股下的公司合并,合并公司合并報(bào)表,需要被合并公司的什么數(shù)據(jù)來合并
老師小微企業(yè)處理產(chǎn)品一批,原貨值10萬,處理價(jià)4萬,帳務(wù)處理?
老師好,工資開服務(wù)發(fā)票時(shí)算成本,算工資時(shí)是管理費(fèi)用,不過出現(xiàn)在報(bào)表的地方不同,最后都是所有者全益,結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本都可以嗎?
我們公司員工到項(xiàng)目地租房,我們公司付房租,我們公司和A公司簽訂合同,錢是打給A公司法人小b,那我們公司做賬時(shí),應(yīng)付賬款應(yīng)該是掛A公司還是收款人小b?