?你好;? ? 之前 你全額開票的; 紅沖發(fā)票; 紅沖收入即可 ; 你現(xiàn)在要去房產(chǎn)稅修改的;? ? 申報表也得改的??
老師,我們公司買房了,按租金收入交房產(chǎn)稅,每月租金26000元,半年一交房產(chǎn)稅,后半年應(yīng)該是2020年10月份申報嗎?申報的時候是直接申報7-12月六個月的租金總收入嗎?26000*6這個金額申報嗎?那我們12月底才開房租收入發(fā)票,也是10月份就需要按6個月租金收入申報房產(chǎn)稅嗎?那下一年前半年申報房產(chǎn)稅是2021年4月申報嗎?我們是2020年12月底一次開6個月的租金收入發(fā)票,我們是小微企業(yè),只要季度收入不超過30萬,還是免增值稅的對吧?謝謝老師
老師您好,請問我公司出租房產(chǎn),合同約定每半年支付一次租金,21年12月收取22年上半年租金12.6萬,21年12月收到租金時繳納增值稅,分錄是借:銀行存款12.6萬,貸:預(yù)收賬款12萬,應(yīng)交增值稅0.6萬;22年1月開始沖預(yù)收做收入,分錄是借:預(yù)收賬款2萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入2萬。請問21年匯算清繳時要填寫“未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表”嗎?如果要填寫,請問”合同金額“"賬載金額“和”稅收金額“怎么填?謝謝!
公司要退租戶22年部分租金,但是在21年12月已開了22年全年租金,我們開沖紅字發(fā)票,這個21年12月的增值稅申報表需要改?房產(chǎn)稅需要去修改?
我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補開發(fā)票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調(diào)減這部分收入,所以導(dǎo)致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?
老師請問22年12月我們開具了紅字發(fā)票信息表,但是沒有下載上傳開負(fù)數(shù)發(fā)票,然后23年1月申報22年12月增值稅是按實際開票申報,所得稅按減去紅字發(fā)票金額后申報,現(xiàn)在23年2月份才把負(fù)數(shù)發(fā)票開出來,我們公司報稅是不是有什么問題,這個問題應(yīng)該怎么解決
老師那抖音平臺的收入如果綁定的是老板的卡,先提現(xiàn)到老板卡,然后老板再轉(zhuǎn)入公戶,提現(xiàn)到老板卡這步附什么附件啊,這步不做可以嗎,直接其他貨幣資金減少,銀行增加,可以嗎
出售固定資產(chǎn)開具發(fā)票了走固定資產(chǎn)清理核算申報時填報收入賬表不符怎么辦啊
老師還有美團(tuán)平臺收入當(dāng)月的收入也是次月才提現(xiàn),是不是從美團(tuán)平臺先打印出月匯總,做其他貨幣資金,次月再做其他貨幣資金減少啊
老師自助開臺收入私人戶最終也是轉(zhuǎn)到公戶的,比如當(dāng)月收入次月第一天才轉(zhuǎn)入公戶那我以什么做附件計入其他應(yīng)收款老板啊,是不是從自助開臺機打印出月統(tǒng)計表啊,
老師,匯算清繳時提示主營業(yè)務(wù)收入比去年高出50%以上,正常嗎?
年度匯算清繳后減去調(diào)增的還是虧損,需要做賬呀,怎么做分錄?
老師,辦公室租金可以作為成本嗎?需要對方提供租金發(fā)票嗎
已經(jīng)認(rèn)證抵扣的專用發(fā)票,對方公司名稱寫錯,重新開具,怎么做會計分錄?
信息服務(wù)業(yè),2023-2025年把房租計入研發(fā)支出費用化支出——其他費用——房租科目里了,但房租不能加計扣除,這下怎么辦呢,25年1-4月賬都結(jié)了,憑證也裝訂了,該怎么調(diào)整,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師,那個應(yīng)付賬款貸方用暫估是什么意思
改21年申報表?
你好; 是的。? ? 房產(chǎn)稅去做稅源采集修改哈? ?
這是從租房產(chǎn)稅減少,不需要轉(zhuǎn)為從價吧。
?你好;? ?是的。? ? 從租去修改 數(shù)據(jù)? ?
但是這個簽的合同租金是22年,還需要房產(chǎn)稅轉(zhuǎn)為從價?
?你好 ;? ?你們租期是怎么寫的??
按年簽的,這個是預(yù)收提前開的票。
?你好;? ? ? ? ? ?那你們這個是22年的租期 ; 那么你就? 是從租的哦 ;? ? ? 不是從價? ?
那21年只要修改增值稅申報表和從租房產(chǎn)稅就可以了?也不需要在21年把從租轉(zhuǎn)從價是這個意思?
?你好;? ? ? 是的;? ?就是看你 主要是什么時間的租期來判斷? ? ?房產(chǎn)稅怎么繳納? ?