你好,這里是不需要考慮納稅調(diào)整項(xiàng)目嗎?
企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入兩萬五千元企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入兩萬五千元主營業(yè)務(wù)成本八萬八千元稅金及企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四千九百元管理企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四千九百元管理費(fèi)用一萬五千七百元財(cái)務(wù)費(fèi)用一千三企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四千九百元管理費(fèi)用一萬五千七百元財(cái)務(wù)費(fèi)用一千三百元營業(yè)外收企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元,主營業(yè)務(wù)成本88000元,稅金及附加14000元。銷售費(fèi)用四千九百元管理費(fèi)用一萬五千七百元財(cái)務(wù)費(fèi)用一千三百元營業(yè)外收入三百五十元營企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25000元主營業(yè)務(wù)成本88000元稅金及附加14000元銷售費(fèi)用4900元管理費(fèi)用15700元財(cái)務(wù)費(fèi)用1300元營業(yè)外收入350元營業(yè)外支出1萬元月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的會(huì)計(jì)分錄
某企業(yè)取得主營業(yè)務(wù)收入100萬元,主營業(yè)務(wù)成本60萬元,發(fā)生管理費(fèi)用5萬元,銷售費(fèi)用10萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬元,稅金及附加5萬元(不含增值稅)。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
某企業(yè)取得主營業(yè)務(wù)收入100萬元,主營業(yè)務(wù)成本60萬元,發(fā)生管理費(fèi)用5萬元,銷售費(fèi)用10萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬元,稅金及附加5萬元(不含增值稅)。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。
公司020年12月有關(guān)賬戶如下,主營業(yè)務(wù)收入13萬元,其他業(yè)務(wù)收入1700元,營業(yè)外收入1200元,主營業(yè)務(wù)成本4萬元,其他業(yè)務(wù)成本700元,稅金及附加600元,銷售費(fèi)用500元,管理費(fèi)用500元,財(cái)務(wù)費(fèi)用百百元,營業(yè)外支出10200元,所得稅稅率25%,做出期末結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄。
甲公司2021年主營業(yè)務(wù)收入170000元,主營業(yè)務(wù)成本105000元,銷售費(fèi)用9000元,稅金及附加1200元,管理費(fèi)用7600元,財(cái)務(wù)費(fèi)用2000元,營業(yè)外支出2200元。按照小微企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠政策,該公司需要繳納的企業(yè)所得稅是多少?
廚房設(shè)備銷售開票的大編碼是啥?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市老板給超市里投資了10萬元錢放到超市里周轉(zhuǎn)箱資金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,公司買的沙發(fā)和沙發(fā)墊可以一起計(jì)入固定資產(chǎn)科目嗎
郭老師,現(xiàn)在電子發(fā)票一張金額最多能開多少,發(fā)票還有頂額開票的風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,中醫(yī)診所給患者提供服務(wù)是屬于免稅項(xiàng)目。其中有一點(diǎn)不理解的是,免稅的醫(yī)療機(jī)構(gòu)給患者提供服務(wù),其中在給患者做服務(wù)時(shí)需要藥品進(jìn)行輔助治療,這樣藥品的收入是屬于免稅的嗎?
老師,這道題的年金成本怎么算?
實(shí)繳到位的注冊資金減資44955000元直接用于清理其他應(yīng)收款的借方金額46218129元,差額部分確認(rèn)壞賬,編制詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
老師你好!公司是全部占股,現(xiàn)在變更法人,法人需要占股30%,這個(gè)情況股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅,老師指導(dǎo)一下
對于五個(gè)人年薪200萬的情況,如何做稅收籌劃
老師,節(jié)假日給客戶送筆,開的專票,能扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)
可以將考慮納稅調(diào)整和不考慮納稅調(diào)整都回答一下嗎?謝謝!
你好,你提供的信息,只能是不考慮調(diào)整事項(xiàng) 企業(yè)所得稅=(170000—105000—9000—1200—7600—2000—2200)*2.5%
好的,謝謝您
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。
2022年1月,甲公司股東a向公司投資10萬元,《公司章程》規(guī)定股東認(rèn)繳出資額50萬元,占公司總股本的50%,已知股東a之前未履行實(shí)繳義務(wù),請問編制該業(yè)務(wù)分路?公司注冊總資本是多少?
不同問題,請分別提問,謝謝配合