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外貿企業(yè),有內銷也有出口,外銷是免稅的,內銷部分的收入填在增值稅報表收入哪里呢

2022-08-04 11:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 11:42

你好? 內銷的就填正常的稅率的欄次

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快賬用戶6515 追問 2022-08-04 11:43

填在13%未開票收入那一欄嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:47

你好,是的,填寫在這一行。

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快賬用戶6515 追問 2022-08-04 13:49

老師,銀行收到了5001,是以這個金額進行申報呢,還是需要換算成不含稅收入,這個沒有開發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-08-04 13:55

填寫不含稅收入的銷售額。

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快賬用戶6515 追問 2022-08-04 14:19

謝謝老師

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快賬用戶6515 追問 2022-08-04 14:21

老師,在跟你確認一下,外貿的內銷是需要交稅的撒

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齊紅老師 解答 2022-08-04 14:23

您好,是的,需要繳納稅款的。

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你好? 內銷的就填正常的稅率的欄次
2022-08-04
您好!進項轉出填寫在表二里面,有個出口退稅相關的選項,你找下看,或者你截個圖上來
2023-02-04
您好,不可以哦,不能直接用于抵扣內銷的銷項稅 出口貨物對應的進項稅額不能用于抵扣內銷的銷項稅額,而應按規(guī)定辦理出口退稅。 不能違反規(guī)定的,違反增值稅管理規(guī)定,可能導致稅務風險,如被要求補繳稅款、繳納滯納金,甚至面臨罰款等處罰
2025-03-21
你好1.? 出口轉內銷的話; 這部分是需要報增值稅的 。2 是的。未開票欄次? 3.? ?是的? ?
2022-06-06
你好,在附加稅那個表上有免抵稅額,計算后上繳的對應的附加稅會在在39.40.41欄顯示。
2022-11-21
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