你好? 內銷的就填正常的稅率的欄次
老師你好,我們是外貿企業(yè),有一批貨物出口轉內銷,賬務處理我做的是,借:主營業(yè)務收入(外銷),貸:主營業(yè)務收入(內銷),增值稅應交增值稅(銷項),增值稅申報表表一,在填報時,開具其他發(fā)票銷售額第18行,按照本月實際開票填寫。轉內銷的銷項稅額在未開具發(fā)票,第六列,第一行填寫?,F在出現的問題是,增值稅申報主表中收入合計與賬套中的收入不符,相差金額就是調出去的稅額,報表應該怎么填寫?
外貿企業(yè),有內銷也有出口,外銷是免稅的,內銷部分的收入填在增值稅報表收入哪里呢
生產企業(yè)新增出口業(yè)務,內銷大于外銷,出口生成的免抵稅額,是抵減內銷的增值稅的,抵的時候,一般會生成在增值稅報表的哪個表,哪一行?
我們公司外貿企業(yè),要做出口退稅的,11月份在國內采購一批貨100萬,稅額13萬,現在把這批貨銷售到國外,我們開了出口發(fā)票,出口銷售收入為200萬,請問一下老師這個出口的貨物怎么在增值稅申報表中填寫數字呢?進項稅13萬要退稅的,要在增值稅申報表中填寫???出口銷售收入為200萬又在哪里填寫呢
老師,我們公司外貿企業(yè),有出口和內銷的產品,出口是免增值稅的,對應出口的進項稅不去申請退稅,直接可以拿來抵扣內銷的銷項稅嗎,主要是內銷收入占比較多。
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經關注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問動產所以權為什么不能質押
老師,取現金是用來還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤總額,我算著所得稅應該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來增值稅126510.01,申報系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進項344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調一樣,具體分錄金額帶進去,謝謝老師
付款是私對私,需要經銷商開公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
填在13%未開票收入那一欄嗎
你好,是的,填寫在這一行。
老師,銀行收到了5001,是以這個金額進行申報呢,還是需要換算成不含稅收入,這個沒有開發(fā)票
填寫不含稅收入的銷售額。
謝謝老師
老師,在跟你確認一下,外貿的內銷是需要交稅的撒
您好,是的,需要繳納稅款的。