?你好; 你銷項(xiàng)稅 多少金額 ; 你加計(jì)扣除? 金額多少 ;這樣好判斷? 怎么做分錄;? 你銷項(xiàng)稅先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方去? 掛著? ?
我們公司辦理了增值稅加計(jì)抵減,之前都會把留抵稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)中,現(xiàn)今做了一部分的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,怎么進(jìn)項(xiàng)賬務(wù)處理
產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,但是用加計(jì)抵減額抵過后,就不交稅了,怎么做帳務(wù)處理,把銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出來
我是房產(chǎn)公司,8月我有銷售額,有銷項(xiàng)稅額,今年我公司有10%的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣減額,這個(gè)加計(jì)扣減額可以抵銷項(xiàng)稅額,需要做會計(jì)分錄嗎?帳務(wù)怎么處理?
老師,我們11月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了,然后報(bào)稅的時(shí)候說復(fù)核加計(jì)抵減15%的政策,填完抵減報(bào)表后算出來的可抵減額怎么做賬?本身11月份就不用交增值稅了
去年的加計(jì)抵減稅額原本應(yīng)該退,但用來抵扣上個(gè)月的銷項(xiàng)稅額了,怎么做帳?
三薪和休息雙倍工資,是否含當(dāng)天基本工資 日工資80元是、三薪是240元還是320元
金蝶云星空賬務(wù)處理之前反結(jié)賬修改了一筆費(fèi)用,刪除了一個(gè)9月的工資,現(xiàn)在已經(jīng)調(diào)完了再怎么結(jié)賬
暫估入庫時(shí),暫估數(shù)量是1000,單價(jià)是5元,實(shí)際收到發(fā)票,數(shù)量是1000,單價(jià)是5.5元。,收到發(fā)票我把上個(gè)月的暫估紅沖,發(fā)票多出來的這500怎么調(diào)整
我們在電商平臺銷售行李箱的,紙箱放入什么科目
老師好 8月半買福利,公戶打款備注怎么寫
送給總公司某人的紅包怎么做賬?
您好,老師,請問公司周年慶發(fā)生的餐費(fèi)、用品等,入在什么明細(xì)科目呢?謝謝
您好~想咨詢下,手續(xù)費(fèi)及傭金支出,這個(gè)地方,稅務(wù)口徑規(guī)定【其他企業(yè)】按照5%計(jì)算限額。【從事代理服務(wù)企業(yè)】,據(jù)實(shí)扣除。這兩類企業(yè),有什么區(qū)別嗎,或是怎么劃分?比如對手方是咨詢公司,這個(gè)分類到哪一類?
老師,去年對方開的成本發(fā)票,沒付款,我做到工程施工里然后結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年1月份這張發(fā)票紅沖了,我今年應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄?
老師內(nèi)賬的表格發(fā)一份
銷項(xiàng)稅額7萬,加計(jì)扣除額23萬
你好; 那你? 抵扣了 7萬; 還剩下 留底的;? 你做賬 :借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅23萬; 貸? 其他收益? ? 23萬 ;? 你 貸方銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)了7萬; 到時(shí)留底掛著未交增值稅16萬在借方即可?
其它收益是哪個(gè)科目
你好; 其他收益 是23萬的金額哈 ; 其他收益是損益科目的; 看你? 系統(tǒng)是否有; 沒有的話用營業(yè)外收入科目? ?
計(jì)入營業(yè)外收入要不要交企業(yè)所得稅
你好; 這個(gè)會涉及所得稅的? ?