你好,印花稅從7月份改成按季度申報了 所以10月份才申報第三季度的印花稅
老師,我們公司的印花稅按季申報,增值稅按月申報,這樣可以嗎,還是說印花稅也改成按月申報好一點。
本公司一般納稅人小微企業(yè),是服務(wù)的公司,現(xiàn)在是季度申報報稅,印花稅顯示也是季度申報了,但是4月和5月的印花稅都在前兩個月給報了,這次季度申報印花稅只申報6月的印花稅數(shù)據(jù)可以嗎,還是印花稅必須按照系統(tǒng)認(rèn)定的季度申報去申報
老師7月1號以后的印花稅都是季報了嗎
老師好,印花稅7月沒有申報了嗎?還是以后都是按季申報?
老師,公路運輸行業(yè)的,稅務(wù)局沒有核定印花稅,但是一個月度終了后都有按次自行申報印花稅,那現(xiàn)在新的印花稅是按季來報的,要不要找稅務(wù)局申請核定按季的印花稅,還是繼續(xù)按次自行申報
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
以后一個季度才申報一次嗎?那到時候申報的時候,金額是相加一起申報嗎?
你好,是的,是這樣的