您好 請(qǐng)問收到分包發(fā)票了嗎
請(qǐng)問老師,我們是建筑業(yè)一般納稅人,沒有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,那么表三我們需要填嗎?12366說我們要填表三我紅框的這列,可以扣除分包款,那這樣的話表三的數(shù)字填列后還要同時(shí)體現(xiàn)在表一和主表上的什么地方呢
老師請(qǐng)問一下我們是建筑行業(yè),現(xiàn)在要跨區(qū)域。合同已經(jīng)簽了,9月也收到對(duì)方的預(yù)付款了,但是我們沒有開票給對(duì)方。請(qǐng)問老師我們9月需要做預(yù)繳嗎?
老師,請(qǐng)問一下我們是建筑業(yè)的 有外經(jīng)證使用3%的簡(jiǎn)易計(jì)稅,我們現(xiàn)在需要外地預(yù)繳,我們的合同進(jìn)度款是147737.43?,F(xiàn)在需要預(yù)繳,怎么填數(shù)啊,還有那個(gè)扣除金額
老師,請(qǐng)問工程企業(yè)在外地需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問在外地的時(shí)候稅務(wù)局沒有要我們預(yù)繳個(gè)人所得稅的,回本地還需要繳納嗎?本地是按照正常的工資薪金申報(bào),代扣代繳的,外地預(yù)繳按照開票總金額還是不含稅金額的多少預(yù)繳???
老師 請(qǐng)問一下 我們是一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的工程發(fā)票,12月份我們外地預(yù)繳了2萬, 現(xiàn)在有兩個(gè)問題:1、那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候“應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅”這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、還有就是“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅”這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師,營(yíng)業(yè)賬簿,交印花稅的時(shí)候是實(shí)繳金額吧
郭老師您好,公戶借出十萬,還款沒寫備注用途可以嗎
請(qǐng)問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤(rùn)表
老師,我們開了378萬的建筑工程發(fā)票專票9個(gè)點(diǎn)異地項(xiàng)目我們預(yù)交稅費(fèi)多少
請(qǐng)問有電商行業(yè),店鋪的做賬表格模板嗎?明細(xì)表利潤(rùn)表
老師,我們是批發(fā)零售的公司,有收批發(fā)銷售款的客戶門店,有直接收銷售流水的直營(yíng)門店,直營(yíng)門店每天自己也記賬給總部的款分醫(yī)保款和顧客微信入公戶的款和每日來總店交現(xiàn)金的款合起來的每日銷售,這種情況怎么入賬呀,用總部的賬和每個(gè)門店對(duì)的賬分不同賬套入嗎還是和起來做賬好?。?/p>
老師,你好,現(xiàn)在有一家個(gè)體企業(yè),是報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,我們是代賬公司,公司這幾年一直基本不開票,但是成本還是開進(jìn)來的,問老板無票收入有沒有,老板一直說沒有,他是虧損的,沒有給我們說實(shí)際情況,公戶也基本沒走帳,23年開票19萬多,我們又報(bào)了9萬多的無票收入,現(xiàn)在稅局出現(xiàn)預(yù)警打電話老板急了,才給我們看了下營(yíng)業(yè)額,有將近300萬,這個(gè)在我們?cè)趺刺幚戆?/p>
賬上有未分配利潤(rùn),但是沒有其他應(yīng)收款老板的往來,這樣的情況需要分紅嗎?
中秋過節(jié)費(fèi)500元做個(gè)表就可以吧
工商年報(bào)的 納稅金額 包含哪些 是按本年已付金額 還是 應(yīng)付金額?
沒有的老師
沒有收到分包發(fā)票 那沒有分包扣除 銷售額填147737.43
預(yù)征稅額自動(dòng)帶出數(shù)據(jù) 147737.43/1.03*0.03=4303.031942
好的謝謝老師,我填一下 銷售額含稅直接填不用踢稅對(duì)吧
銷售額含稅直接填不用剔稅 是的