你好,是什么留抵退稅?
當(dāng)月收到留抵退稅后,下月納稅申報(bào)減免當(dāng)月產(chǎn)生的附加稅,納稅申報(bào)表附加稅表如何填報(bào)
收到留抵退稅后,下期用于抵減附加稅,如何做會(huì)計(jì)分錄
收到增值稅留抵退稅后會(huì)計(jì)分錄如何記賬
留抵退稅后抵減附加稅 需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
收到22年的附加稅退稅怎么做會(huì)計(jì)分錄,當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納附加稅,由于政策減免,因此附加稅減免一半,求會(huì)計(jì)分錄如何做
如果轉(zhuǎn)賬給私人的話,用報(bào)銷的方式轉(zhuǎn)有沒(méi)有影響?或者說(shuō)哪種方式轉(zhuǎn),對(duì)于做賬的時(shí)候沒(méi)那么麻煩?
老師跨境物流跟國(guó)內(nèi)物流 賬務(wù)處理有什么不同
老師,我們注冊(cè)了一家團(tuán)體協(xié)會(huì),由公司這邊支付了3萬(wàn)元到協(xié)會(huì),協(xié)會(huì)的會(huì)計(jì)制度是“民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度”,請(qǐng)問(wèn)這筆款我該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
跨境電商涉及稅率一般是多少
老板合伙投資一家公司,以一條生產(chǎn)線作為實(shí)物投資,借固定資產(chǎn),貸實(shí)收資本,對(duì)嗎?但是老板又讓他自己的一家公司給我們公司開(kāi)了專票。這樣怎么弄?
老師,如果說(shuō)一個(gè)員工,我這個(gè)月有計(jì)提了他的工資,但是欠著沒(méi)發(fā),那么個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候,他的是填計(jì)提的這個(gè)數(shù)額還是填零?
老師,存貨盤(pán)虧報(bào)廢,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)分錄怎么做?
掛靠建筑公司,每個(gè)季度是不是都要交個(gè)2.5左右的增稅稅負(fù)率和2.5的其他附加稅
老師成為風(fēng)險(xiǎn)納稅人可以報(bào)稅不
24年第二季度的增值稅忘記計(jì)提了,流水到25年的4月份開(kāi)始做,要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸銀行存款 嗎?
進(jìn)項(xiàng)留抵退稅
你好。 計(jì)提進(jìn)項(xiàng)留抵退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅留抵稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 收到退稅 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 增值稅留抵稅額 下期算附加稅時(shí),用要交的增值稅-退還的留抵后再算附加稅
我現(xiàn)在就是到了附加稅抵減的這一步了
附加稅那沒(méi)有抵減分錄,你在增值稅系統(tǒng) 報(bào)附加稅時(shí)系統(tǒng) 會(huì)自動(dòng)扣減你退稅的這個(gè)金額后再算附加稅的
最后結(jié)果是只繳增值稅,附加稅不用繳,那最后附加稅分錄要怎么做?
你好,要交增值稅,都會(huì)有附加稅的。 附加稅不交就不做分錄