你好,那去年分錄怎么做的?匯算清繳的收入底褲了嗎?
12月份打款給員工的報(bào)銷款,但是發(fā)票明年1月才能拿到票,這種情況怎么才能做賬呢,這些錢能抵今年的費(fèi)用嗎?
老師 ,去年銷售今年收到對(duì)應(yīng)的成本票,年底未暫估過像這種情況怎么做賬
老師,19年12月的成本票,對(duì)方今年給開的票。像這種情況怎么做賬
22年12月收到的甲方回款,23年1月給對(duì)方開票。那這種情況,12月和一月都如何做賬呢。這筆回款算12月收入還是算1月收入?
老師,想問下,今年年初開了紅沖的發(fā)票,但是去年12月份做賬的時(shí)候,把年初開的那筆發(fā)票對(duì)沖了,導(dǎo)致我今年做賬發(fā)現(xiàn)總的開票收入就不對(duì)了?跟稅局的用本年累計(jì)的收入也就不對(duì)了!這種情況,這種差額怎么辦
老師,公司新來了2個(gè)員工,應(yīng)發(fā)工資是10000元,那么我在電子稅務(wù)局的社保新繳費(fèi)工資那就填寫10000嗎?
您好老師,法人沒有在稅務(wù)系統(tǒng)里面辦理新企業(yè)開辦,這是不是就沒有開通稅務(wù)登記,
外貿(mào)出口企業(yè)出口未鍛軋海綿鈦,是出口征稅視同內(nèi)銷的吧,查詢代碼沒有什么特殊1和2,確認(rèn)完報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),增值稅填在未開票收入嗎?
法人股東財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辦稅員開票員可以是同一個(gè)人嗎?
出口貨物報(bào)關(guān)單/代理出口貨物證明(223120240002881472001)在本期《出口貨物收匯情況表》中的(已收匯折人民幣金額+視同收匯折人民幣金額)(256938.84)與出口退(免)稅銷售額折人民幣(203205.02)的差額超出合理范圍,請(qǐng)審核實(shí)際收匯情況。 這個(gè)疑點(diǎn)是正常的吧? 能消除嗎? 收匯是按報(bào)關(guān)單總金額收的,是CIF價(jià), 那個(gè)是FOB價(jià)
請(qǐng)問公司給代理商的返款計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?
老師,固定資產(chǎn)提前報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄一系列的怎么做?請(qǐng)?jiān)敿?xì)點(diǎn)
老師,B公司給我們了模具款,然后我們買的模具給他們生產(chǎn)產(chǎn)品,那我們賣給B公司模具該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
小企業(yè)準(zhǔn)則今年沖減去年成本要重新結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫分錄?去年成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品,今年沖減和重新結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫
請(qǐng)問老師如果老板讓從公司公戶上往另一家公司的公戶上打錢,如果沒有業(yè)務(wù)的情況下,這樣做合法嗎,會(huì)有什么不好的后果
這成本當(dāng)時(shí)賬上沒暫估
19年底之前的財(cái)務(wù)沒暫估過
那你直接做到今年借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款。
好的,謝謝老師 那就不用計(jì)以前年度損益調(diào)整
是的,沒有做匯算清交的,不用以前年度損益調(diào)整。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快