同學(xué),你好 不可以,你錢是上個(gè)月付的
老師好,公司上個(gè)月預(yù)付了10月的餐費(fèi),這個(gè)月收到了發(fā)票,請(qǐng)問怎么寫分錄?。靠梢詫懀航瑁汗芾碣M(fèi)用 貸:銀行存款嗎?
老師好,上個(gè)月公戶打款付了一家咨詢公司一千元,發(fā)票已經(jīng)收到了。我這個(gè)月可以直接寫 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款 嗎?咨詢的費(fèi)用
老師,晚上好,我想問一下,上個(gè)月暫估成本75萬,我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬多?但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬多的咨詢費(fèi),咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司的主營業(yè)務(wù)收入,我給對(duì)方公司付了9萬多的咨詢費(fèi)費(fèi)用,收到了對(duì)方公司給我公司開的發(fā)票,請(qǐng)問,這筆錢我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖,我的會(huì)計(jì)分錄是(1)支付服務(wù)費(fèi),借方:管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬,貸方:銀行存款:9萬,(2步)沖回上月暫估成本借:應(yīng)付賬款暫75萬估,貸:主營業(yè)務(wù)成本75萬(3步)借:主營業(yè)務(wù)成本9萬貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)
老師,之前8月付了咨詢費(fèi)24.1-25.1月的,已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓把備考,25年1月的扣出來,到明年入賬。 比如原憑證是: 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) 1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))60 貸:應(yīng)付賬款 1060 借:應(yīng)付賬款1060 貸:銀行存款1060 現(xiàn)在是不是需要紅沖其中一部分? 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi) -100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-6 貸:應(yīng)付賬款-106 借:應(yīng)付賬款-106 貸:銀行存款-106 借:預(yù)付賬款106 貸:銀行存款106 等明年再做新憑證 借:管理費(fèi)用——咨詢費(fèi)100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅6 貸:預(yù)付賬款106 上面這個(gè)思路對(duì)嗎?
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購的蔬菜可以一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本嗎?不通過原材料
老師那餐飲行業(yè)購買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,難道購買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
無收入,有營業(yè)外收入。 營業(yè)外支出,慰問金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無關(guān)的支出?
請(qǐng)問老師,2024年全年工資收入159865元,沒有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表???
那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么寫這次賬的分錄呢?
同學(xué),你好 你應(yīng)該先修改上個(gè)月的分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 這個(gè)月 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款
老師,是上個(gè)月發(fā)生的交易。這個(gè)月做上個(gè)月的賬了,發(fā)票收到了。所以我想問是不是可以寫 借:管理費(fèi)用 貸:銀存。
同學(xué),你好 那是可以的
老師我還想問下,如果是先預(yù)付再收到對(duì)方的增值稅專用發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)該怎么寫分錄???服務(wù)類的專票。 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款 這樣嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的