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想請教一個問題:一筆業(yè)務(wù)發(fā)票開了10萬,到賬10萬,實(shí)際收入是8萬,給客戶多開了2萬的票,稅金一共收了1600,最后退了客戶18400,怎么做憑證把這些賬搞平啊

2022-08-03 06:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2022-08-03 07:02

同學(xué)你好,你的18400是以什么名義轉(zhuǎn)給他的?他給你提供發(fā)票了嗎?

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快賬用戶8262 追問 2022-08-03 07:15

沒有提供發(fā)票,對私轉(zhuǎn)給他的

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齊紅老師 解答 2022-08-03 07:26

你開票收款10萬正常做分錄,18400沒有發(fā)票只能一直掛往來 假如按照一般納稅人 13計(jì)算 借銀行存款100000 貸主營業(yè)務(wù)收入87000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13000 借其他應(yīng)收款18400 貸銀行存款18400 因?yàn)槟氵@個1600元沒法出賬,不知道你是通過現(xiàn)金還是通過法人轉(zhuǎn)給他的。借其他應(yīng)收款0.16。借預(yù)付賬款1600。貸銀行存款1000。借預(yù)付賬款1600,貸銀行存款1600。

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快賬用戶8262 追問 2022-08-03 07:28

我覺得不對,這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生完了的,怎么可能還把18400掛其他應(yīng)收,那不是其他應(yīng)收又莫名增加了

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快賬用戶8262 追問 2022-08-03 07:30

這筆業(yè)務(wù)我做內(nèi)部賬,怎么做平?我覺得您剛才說的不對,賬沒平

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齊紅老師 解答 2022-08-03 07:43

外帳沒有發(fā)票永遠(yuǎn)都不會平,我是按照正規(guī)說法的,如果你是是內(nèi)帳不用發(fā)票,那也不用講究,流水記清楚就行了, 第一筆收款10000借:銀存 10000貸:主營 10000 第二筆 支付付款18400 借:管理費(fèi)用或者什么費(fèi)用 18400 貸:銀行存款 100000-18400=81600 81600是你收到的資金 收到的稅費(fèi)1600包含在81600不用反應(yīng)

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快賬用戶8262 追問 2022-08-03 07:52

明白了,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-08-03 07:55

不客氣,同學(xué),祝您工作順利。

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同學(xué)你好,你的18400是以什么名義轉(zhuǎn)給他的?他給你提供發(fā)票了嗎?
2022-08-03
同學(xué)你好 對的 算到今年的營業(yè)收入
2022-05-09
5-5/1.17*1.13% 你好,差異是這個的。
2020-05-28
如果是去年的業(yè)務(wù)就算去年的收入 借銀行存款6萬,貸應(yīng)收賬款6萬,金額紅字 新開的發(fā)票借應(yīng)收賬款等? 貸以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi)
2022-05-09
你好;? 這個10萬是你們的 實(shí)際貨物的收入嗎? 因?yàn)榕履?收入少確定了; 會有風(fēng)險的;? 這個管理費(fèi)是? ?學(xué)校代收營業(yè)款后扣除的? 管理費(fèi); 余額轉(zhuǎn)給你公司是嗎??
2022-11-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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