這個(gè)累計(jì)折舊具體的是什么原因?你放到往來科目里面去

我們公司收到了其他公司的投標(biāo)保證金,分錄是 借:銀行存款 2萬 貸:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬 現(xiàn)在要退回A公司,我的分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 2萬 貸:銀行存款 2萬 還是 貸:其他應(yīng)付款-投標(biāo)保證金-A公司 -2萬 貸:銀行存款 2萬 我們公司是財(cái)務(wù)軟件做賬
你好,固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款影響利潤(rùn)表嗎? 借:其他應(yīng)收款-A公司2 貸:累計(jì)折舊2元 借:其他應(yīng)付款-某2 貸:其他應(yīng)收款-B公司2
老師 A公司給B公司轉(zhuǎn)賬,讓B公司代為支付采購(gòu)會(huì)計(jì)分錄是不是 A:借:其他應(yīng)收款 - B 貸:銀行存款 B:收到錢 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付- A 采購(gòu)支付時(shí):借:其他應(yīng)付-A貸:銀行存款
1、掛靠車輛過戶到公司時(shí) 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 2、每年頰貫車輛折舊時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸:累計(jì)折舊 3、每年收取治理費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收進(jìn) 4、每年代收養(yǎng)路費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)和車輛使用稅時(shí) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 5、年支付代收款項(xiàng)時(shí) 借: 其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 6、若2年后該車退出公司,則 借:其他應(yīng)付款 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 老師請(qǐng)問掛靠車輛的其他應(yīng)付款是什么意思呢
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時(shí)做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——?jiǎng)趧?wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬甲方付款80萬暫估20萬成本借:工程施工:80萬工程施工-暫估20萬,貸應(yīng)收80萬其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬,期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬貸成本100萬,2季度甲方回款20萬這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說每個(gè)月8萬左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?


就說這樣入賬啊,原因不知道
固定資產(chǎn)怎么樣不影響凈利表
固定資產(chǎn)折舊影響你的利潤(rùn)
你不做折舊才不影響
是的不做折舊就不影響了,可轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款了會(huì)影響嗎?
你好,那你的其他應(yīng)收款一直會(huì)有余額的,你得清理了吧?
沒有清理呢,就轉(zhuǎn)為其他應(yīng)收款了
你好,不是的,我的意思是你一直掛著其他應(yīng)收款這個(gè)科目嗎?
暫時(shí)一直這樣掛著的,
那就可以的 一直掛著可以
啊,您還沒解答我的問題,這樣掛在其他應(yīng)收款影響利潤(rùn)表嗎?
不影響你的利潤(rùn)表,你沒有做成本費(fèi)用,他離影響不了。
嗯,這樣入賬就是減少了投入的資金,資產(chǎn)變成現(xiàn)金了,對(duì)公司資產(chǎn)有影響嗎?
對(duì)公司的資產(chǎn)有影響的其他應(yīng)收款增加了,你的資產(chǎn)增加。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。