你好,對(duì)的是的,是這么做的。
每月采購(gòu)配件時(shí)發(fā)票未到,可不可以不暫估應(yīng)付賬款,而直接掛應(yīng)付賬款,待收到發(fā)票且支付款時(shí)直接下應(yīng)付賬款可以嗎?(因?yàn)槭盏桨l(fā)票未必是那個(gè)月的全部貨款,可能是一部分)
實(shí)際成本下,如果采購(gòu)物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫(kù)的時(shí)候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時(shí)候做一張憑證沖暫估呢
如果我有送貨單,入庫(kù)單,采購(gòu)合同是不是既可以直接掛應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,也可以掛應(yīng)付賬款—暫估
老師好,我采購(gòu)暫估入庫(kù)按采購(gòu)單和供應(yīng)商的送貨單做憑證做得賬,下個(gè)月收到發(fā)票就把發(fā)票和合同放在一起做附件,就沒(méi)有采購(gòu)入庫(kù)單了,這樣可以嗎?
零星開(kāi)支的供應(yīng)商最開(kāi)始沒(méi)有提供發(fā)票只有入庫(kù)單和估價(jià),我們?nèi)胭~掛了應(yīng)付賬款-暫估款。后來(lái)來(lái)了專(zhuān)用發(fā)票發(fā)現(xiàn)可以抵扣,前面的掛賬金額多了怎么沖銷(xiāo)呢。
老師,我們單位兼職的我按勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,要開(kāi)票嗎?對(duì)方,工資單可以嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)的具體什么意思
您好,老師,小規(guī)模納稅人公司,老板朋友的車(chē)免費(fèi)掛在公司然后個(gè)人賣(mài)了1.8萬(wàn),免費(fèi)掛靠,之前的財(cái)務(wù)沒(méi)有入固定資產(chǎn),這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
老師 一般納稅人對(duì)公可以開(kāi):廢費(fèi)礦物油普通發(fā)票嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司的銷(xiāo)售能平價(jià)出售嗎
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務(wù)說(shuō)是售價(jià)1000,代收付國(guó)內(nèi)運(yùn)費(fèi)200,收匯也是收到1200。報(bào)關(guān)單上e?x?w1000,雜費(fèi)200,現(xiàn)出口退稅申報(bào),稅務(wù)審核說(shuō)出口收入要按照1200。說(shuō)這種其實(shí)是fo?b。那我做賬和申報(bào)免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補(bǔ)以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報(bào)不一致風(fēng)險(xiǎn)主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務(wù)入收入。七月增值稅申報(bào)免稅收入,進(jìn)項(xiàng)掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應(yīng)交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個(gè)點(diǎn)影響增值稅和所得稅風(fēng)險(xiǎn)呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費(fèi)用大,想調(diào)她這個(gè)工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬(wàn)工程款,未開(kāi)發(fā)票,怎么做賬?
但是如果我掛賬都是按送貨單的不含稅金額掛哈
You,對(duì)的,是的,是這么做的。
那我如果對(duì)材料要開(kāi)的發(fā)票的稅率不清楚的話,我們?cè)趺醋瞿?
你好,按照不含稅的金額來(lái)暫估。
多少?zèng)]有關(guān)系的,后期可以調(diào)整。
如果我不做暫估,直接掛應(yīng)付賬款—供應(yīng)商,我后面可以調(diào)不,還是說(shuō)只有做應(yīng)付賬款—暫估可以調(diào)
可以不做暫估 你可以借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款,只要是沒(méi)有發(fā)票,就是暫估
就是只要我沒(méi)有收到發(fā)票,我做賬不管是做應(yīng)付賬款—供應(yīng)商還是應(yīng)付賬款—暫估都是算暫估么
是的,是這么理解,是這么做的。