同學(xué)你好 開的發(fā)票放在之前分錄后面
7月份的銀行手續(xù)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)484元計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)已入賬借:財(cái)務(wù)費(fèi)用484貸:銀行存款484,年底開了銀行給開了手續(xù)費(fèi)的發(fā)票。要沖銷之前的賬務(wù)重新做嗎
老師,你好 公司銀行收的手續(xù)費(fèi)我們已經(jīng)做了,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)票銀行給開出來了是專票,發(fā)票和我們記得財(cái)務(wù)費(fèi)用不在一個(gè)月里,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做賬?
老師,小規(guī)模公司,1-6月的銀行手續(xù)費(fèi)沒發(fā)票也按財(cái)務(wù)費(fèi)用做賬了,7月底銀行給補(bǔ)開了發(fā)票,1-7月開在一塊了,這個(gè)賬怎么做?
每月產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用根據(jù)當(dāng)月銀行回單已經(jīng)入帳了,這個(gè)月收到了銀行開的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,專票,從1月到現(xiàn)在的手續(xù)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)怎么入帳呢
企業(yè)的網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)及網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)等回單,每個(gè)月都按時(shí)做了財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) ,年底銀行把這些手續(xù)費(fèi)等發(fā)票開出來了,現(xiàn)怎么入賬呢,當(dāng)時(shí)用銀行回單已經(jīng)入賬了啊
老師,我們單位(行政單位)有筆專項(xiàng)款是市級(jí)撥給我們單位,再由我們轉(zhuǎn)撥給縣里中標(biāo)的企業(yè)(這個(gè)項(xiàng)目是市級(jí)的,由縣里企業(yè)中標(biāo))總款是20萬,第一次付80%,終期付尾款20%,這個(gè)怎么做分錄?
老師我們公司的資產(chǎn)負(fù)債表里,其它應(yīng)收款是個(gè)負(fù)數(shù)。其它應(yīng)付款是個(gè)正數(shù)。應(yīng)該怎么調(diào)整。是直接把這個(gè)負(fù)數(shù)和正數(shù)相加放在其它應(yīng)付款里嗎?
社保和公積金都可以按最低檔繳納嗎
老師,公司法人在其他公司購(gòu)買的社保和申報(bào)個(gè)稅,還能在自己新成立的公司零申報(bào)個(gè)稅嗎 目前沒任何交易
老師 題目:甲公司收到一臺(tái)政府補(bǔ)助的600萬的環(huán)保設(shè)備,甲公司采用總額法核算,甲公司當(dāng)年未對(duì)該環(huán)保設(shè)備計(jì)提折舊。 稅法規(guī)定:收到的政府補(bǔ)助應(yīng)于當(dāng)年計(jì)入應(yīng)納稅所得額 這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面價(jià)值為多少,存在遞延嗎?
計(jì)提工資時(shí),按應(yīng)發(fā)工資總額是包含了個(gè)人承擔(dān)部分嗎。而計(jì)提社保、公積金等時(shí),就只用計(jì)提公司承擔(dān)部分,這樣理解對(duì)嗎?
7月預(yù)開了700萬,后因發(fā)票額度不夠的原因8月遷址了,在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)開票,紅沖了7月預(yù)開的700萬,導(dǎo)致8月收入是負(fù)數(shù),估計(jì)負(fù)600萬左右,7月預(yù)開的稅款都是交在遷移前的稅務(wù)局的,這種情況增值稅和附加稅應(yīng)該怎么報(bào)啊?
這道題答案是不是錯(cuò)了?按道理來說,直接捐贈(zèng)目標(biāo)脫貧地區(qū)是不可以免的。通過紅十字會(huì)捐贈(zèng)的是可以免的呀,答案怎么是反的?
長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法內(nèi)部交易,未實(shí)現(xiàn)的損益調(diào)整凈利潤(rùn)是順流逆流都是減未賣出部分嗎?
你好,A企業(yè)原來認(rèn)繳資本500萬,新股東B加入增資,B想占有53%的的股份,B需要增資多少萬元?
之前分錄是一個(gè)月一個(gè)月做的,真在發(fā)票是7個(gè)月開一張發(fā)票上了,附哪個(gè)分錄上?
現(xiàn)在7個(gè)月的手續(xù)費(fèi)開在在一張發(fā)票上了
附在最后這個(gè)月上面的分錄
以前的分錄還需調(diào)整嗎?最后這個(gè)月手續(xù)費(fèi)才幾十元。發(fā)票上是1200多,這樣行嗎?
同學(xué)你好 有問題就要調(diào)整
老師,你看明白我問你的問題嗎?
我以前的賬做的沒問題,每個(gè)月的手續(xù)費(fèi)都做賬了,就是沒發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)票開來了,而且7個(gè)月開在一張發(fā)票上了,這種情況怎么辦?
你給的回答1.發(fā)票附在以前的分錄上,因?yàn)?個(gè)月的手續(xù)費(fèi)開在一張發(fā)票上所以附在以前某一個(gè)分錄不合理 回答2、附在7月份上,單7月的手續(xù)費(fèi)只十幾元,發(fā)票金額1200,所以也不合理
你還有別的辦法嗎?
這個(gè)你認(rèn)為不合理的話就只能紅沖之前的分錄然后按照收到的發(fā)票再做一筆分錄
老師,紅沖的分錄怎么寫呢
同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖
借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:銀行存款 負(fù)數(shù) 這樣嗎?
借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后 借財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款