你好可以這你好,可以這樣處理的。
老師 去年年底12月漏做了一筆銀行利息8.53 可是已經(jīng)年終結(jié)賬了 可以做到今年嗎
你好老師,去年12月份的賬沒做,今年3月份才做,但去年12月也有結(jié)轉(zhuǎn)損益,只是原始憑證是放到今年做賬,去年12月的賬是沒數(shù)據(jù)的,工商年檢時按去年12月份的數(shù)據(jù)還是今年3月份做完的數(shù)據(jù)呢
你好老師,去年12月份成本,今年6月才收到對方發(fā)票,可以嗎?
你好老師去年12月份銀行賬可以做到今年嗎?
老師好,今年1月份的加油票可以做在去年12月份的賬里嗎
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
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稅務(wù)局看賬沒有啥問題吧
你好,可以的,您好,可以的,就是不能作為當(dāng)年的費用扣除。