你好,如果是貨款的話,是沖應(yīng)收賬款的。
老師請問外貿(mào)銷售收入是根據(jù)報關(guān)單上的金額美元乘以哪天的匯率確認(rèn)的嗎?為什么我們家報關(guān)單上的金額是16100 實(shí)際到賬是16565
老師,請問我們做出口業(yè)務(wù)實(shí)際收款是扣了手續(xù)費(fèi)的,但是報關(guān)單上的金額是對方實(shí)際匯款的金額,我做收入是按我們實(shí)際收款的金額申報的,現(xiàn)在申報出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
小規(guī)模外貿(mào)公司,報關(guān)單上出口金額是5716.95美元,外匯上收到5717美元,報關(guān)單上成交方式C&F,運(yùn)費(fèi)6170.4元,實(shí)際付款運(yùn)費(fèi)+保費(fèi)6270.4元,這兩筆差額我要怎么做賬?
請問我收匯的金額比我實(shí)際出口報關(guān)單上的多了七百美金的差額,這個我要記到哪里
老師,我們出口報關(guān)單美元34962 但是客戶因?yàn)槭盏降呢浻悬c(diǎn)問題扣了美金,實(shí)際會過來33480 我萊發(fā)票按照34962開的,那這個差額怎么處理呢
會計(jì)繼續(xù)教育60分在繼續(xù)教育上學(xué),那公需課30分在哪學(xué),
本月發(fā)生額 進(jìn)項(xiàng)額624197.62 銷項(xiàng)額299695.64 本月繳納增值稅時未勾選325871.72 本月繳納增值稅299695.64-298325=1369.74 這個月的賬怎么做呀
老師,科目余額表的本期的借方期末余額是不是就是本年累計(jì)的借方金額
排污費(fèi)用是計(jì)入管理費(fèi)用吧?
各位老師大家好,全國代理記賬管理辦法中規(guī)定的材料都是那些呢,請老師們指點(diǎn)一下謝謝
老師食品制造業(yè)蛋糕制作,憑證里面沒放出庫單和入庫單,他附不上我就沒放,這樣可以嗎?用不用自己做一個表格出庫單,附在憑證里
老師,請問,個體戶的一直給客戶只開1%稅率的普票,收到供貨商13%稅率的普票,有風(fēng)險嗎
老師,請問工商年報中,有股權(quán)變更,是這樣填寫嗎?
我們公司是被掛靠方 公司對甲方提供9%工程服務(wù)類專票,收掛靠方1.5%的管理費(fèi)、11.12%綜合稅金,如果被掛靠方提供專票我們就退還專票上的稅金,最后算出被掛靠方的實(shí)際稅負(fù)是4.3%,請問下老師這個稅負(fù)是怎么算出來的?
企業(yè)送給其他公司的開業(yè)花籃入什么費(fèi)用
是貨款,但是這一筆有對應(yīng)的出口報關(guān)單,我收匯的美金金額比我的出口報關(guān)單金額多了七百多的美金,這個差額也是放到應(yīng)收賬款嗎
你好,你貨物實(shí)際應(yīng)收款項(xiàng)是包括 700USD的,只是你報關(guān)報少了,你沖應(yīng)收賬款還是正常沖的。
沒有報少,我這一單貨是EXW成交方式,報關(guān)單上的金額就是實(shí)際的
你好,沒報少,那你700就沖應(yīng)收賬款
這個700放到應(yīng)收賬款,那不就是我收了款沒有出貨了,這個沒有影響嗎
你好,你實(shí)際收到客戶貨款是包括了700的。不然客戶也不會多給你付款的,你你不是報關(guān)單上的金額是對的,EXW是工廠交貨。 你報關(guān)單的申報方式一般出口是按FOB申報的,你收多少錢,你就報多少金額
那我收入的確認(rèn)是按出口報關(guān)單上的金額申報的,收匯的金額和報關(guān)單上的不一致業(yè)沒有關(guān)系嗎
你好,你收入確認(rèn)按報關(guān)單上的確認(rèn),那你多收匯對應(yīng)的700是什么費(fèi)用呢。
業(yè)務(wù)員說是包材費(fèi),報關(guān)沒有報這一部分
你好,那就對了,是你報關(guān)少報了,出口產(chǎn)品是包括包材費(fèi)的
那差額的700就還是放到應(yīng)收賬款,收入就按我出口報關(guān)單上的金額確認(rèn),就可以了是嗎
你好,700你是少報關(guān)了,你這次沖應(yīng)收賬款,下次報關(guān)把這700補(bǔ)報上
如果這個客戶沒有和他的交易了,這個700多的差額要怎么處理
你好,如果沒有了,你入在營業(yè)外收入
好的,除了入在營業(yè)外收入,是否可以報在主營業(yè)務(wù)收入-無票收入中?還是說只能入在營業(yè)外收入,有對應(yīng)的報關(guān)單才能入在主營業(yè)務(wù)收入
你好,你可以按無票收入申報,但要交銷項(xiàng)稅,營業(yè)外收入不算銷項(xiàng)稅
好的,明白了,謝謝
你好,不客氣,祝你工作愉快