您好,是的,是這個(gè)意思的
老是我們是購(gòu)買方已經(jīng)把進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票抵扣了 現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票 是不是我們購(gòu)買方要開(kāi)具紅字信息表
你好,我們是購(gòu)貨方,現(xiàn)在需要退貨,但是專票已經(jīng)抵扣了,開(kāi)紅字信息表時(shí)是不是不用輸入正數(shù)發(fā)票號(hào)碼,那對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票時(shí)需要輸入正數(shù)發(fā)票號(hào)碼嗎?
客戶開(kāi)了張紅字發(fā)票給我,然后給了我紅字發(fā)票信息表,我開(kāi)了后系統(tǒng)顯示此張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是他給我的紅字表上面顯示未抵扣,現(xiàn)在根本開(kāi)不了,對(duì)方說(shuō)認(rèn)證的是退稅的不是抵扣的,這是什么意思
購(gòu)進(jìn)方已抵扣,我們應(yīng)該填寫購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,不需要填寫發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼是嗎?
我們是購(gòu)買方,進(jìn)賬25萬(wàn)已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在需要退3167.88,開(kāi)紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是不顯示顯示代碼和發(fā)票號(hào)碼的是對(duì)的嗎?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我現(xiàn)在做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā)的 7 月份的工資,對(duì)公賬戶上發(fā)了 153000(扣完社保和個(gè)稅后的),那我做的時(shí)候,是借:管理費(fèi)用工資(這個(gè)是填幾月份的工資),貸其他應(yīng)付款-社保和個(gè)稅(是沖幾月份的),貸銀行存款:153000
老師,委托加工物資從發(fā)出,支付,到收回成品,最后委托加工物資借方的余額還是發(fā)出時(shí)那個(gè)數(shù),還需要哪個(gè)分錄?
老師,總分公司在同城,我們的增值稅是自己申報(bào)自己的,所得稅是總分公司匯總申報(bào)這樣對(duì)嗎
請(qǐng)問(wèn),公司與員工協(xié)商離職。員工要求,離職證明寫因個(gè)人原因離職。對(duì)公司有沒(méi)有什么不好影響?
老師你好,委派的員工工資付到對(duì)方公司,又由對(duì)方公司付到勞務(wù)派遣公司,這種情況的員工的工資只做工資表可以嗎?工資申報(bào)由哪邊申報(bào)?
出口退稅的分錄怎么寫
老師您好 問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表第十一行銷項(xiàng)稅額數(shù)據(jù)是橙黃色,十二行進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)也是橙黃色,申報(bào)表可以申報(bào),查詢了數(shù)據(jù)和賬面一致的,怎么回事?
老師好,我們運(yùn)輸公司8月賣了一輛車,只在二手車交易時(shí)開(kāi)了發(fā)票16500元,公司沒(méi)有開(kāi)票,我申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該在哪里填報(bào)
高級(jí)會(huì)計(jì)需要什么學(xué)歷可以報(bào)考
公司有國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)屬于一般計(jì)稅,有一部分國(guó)外設(shè)計(jì)屬于免稅,請(qǐng)問(wèn)像國(guó)內(nèi)公司用車的維修費(fèi)是全額抵還是按比例抵。
可以撤銷嗎
您好,這個(gè)紅字發(fā)票是不是已經(jīng)開(kāi)了?
開(kāi)錯(cuò)了,名字重復(fù)了
這個(gè)開(kāi)錯(cuò)了
這個(gè)撤銷的話,再網(wǎng)上撤銷不成功的
只能重新開(kāi)?
嗯,或者是去大廳撤銷一下
不撤銷有啥影響嗎?影響報(bào)稅嗎?
不影響,這個(gè)是沒(méi)有關(guān)系的
去大廳怎么撤銷需要啥材料
需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照,章,身份證就行
營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件有,身份證有,公章就這些嗎?
需要營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件的這個(gè)