你好同學沒影響的,就是說有些操作的可能是他有這么個設置,但是你沒操作,因為你自己的代賬軟件,所以沒事兒的。
老師我們公司是5月正式注冊下來的,我們在5月到8月買的電腦辦公用品日用品全部都是在9月用現(xiàn)金報銷支付的,這個帳我應該做到幾月的呀,外賬我是從5月開始建賬的。然后這些費用全部做到9月但是這些發(fā)票的進項已經(jīng)在8月抵扣了有沒有什么問題呢,之前只做了內(nèi)賬,這個月不是要季報了嗎,才開始建的外賬。
老師,請問我們公司收到供應商的一張進項發(fā)票,開的內(nèi)容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業(yè),供應商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內(nèi)容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們怎么開合適?
老師,我外賬用的是億企代賬軟件,導出的進項普票開票賬目是待查驗補全獲得,這是什么意思?影響記賬嗎?這是2021年11月開的票,但是我沒找到,
老師,價外稅,這個月多交,下個月少交什么意思啊?每個月增值稅不是銷賬減去進項得出來繳納的嗎?干嘛對方這么跟我說?因為我催他們開進項票進來,我沒有進項票就會多繳稅,我就不給客戶開銷項票出去了,說沒有發(fā)票了
老師,你好,是這樣的,我上個月開票開錯了一張,當時點了作廢,但是不知道為什么沒有成功,我認為成功了,賬上就沒做這筆收入,但是今天報稅的時候發(fā)現(xiàn)開票軟件及電子稅務局上有這張發(fā)票,那我現(xiàn)在這個月就必須先交稅,然后下個月再開紅字發(fā)票對吧?但是我這個月不能繳稅所以就像用進項票去抵扣,那這個進項票足夠的話增值稅可以全抵對吧?但是我這筆開票的我當時認為11月份開票已經(jīng)成功作廢了,這個收入也沒有進賬,這個賬務怎么調(diào)整?需要調(diào)整嗎?
老師,客商更名后,應收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關系親老師,我說的是分步確認,沒有說分期如果不分步確認是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認是不是先根據(jù)銷售單做附件做應收賬款,貸主營業(yè)務收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?