同學(xué)你好 這個可以的

公司A與B公司是合作伙伴,A公司有資金,B公司沒資金,有設(shè)備有市場,A公司負(fù)責(zé)出錢買原材料回來委托加工成產(chǎn)品銷售給B公司,然后再由B公司銷售給客戶,現(xiàn)在有一次業(yè)務(wù)是外銷的,報關(guān)單上是用公司A和客戶用FOB方式報關(guān),款項是客戶付B公司(CIf價),B公司付A公司(FOB價),但是實際業(yè)務(wù)是客戶向公司B購貨(CIF),B公司向A公司購貨,那我這個開票要怎么開呢?是根據(jù)報關(guān)單的來開?這樣的話有什么風(fēng)險?
A公司銷售給我們原材料,然后B公司加工,B公司開加工服務(wù)費(fèi)發(fā)票。 我們報關(guān)的時候是成品報關(guān),小規(guī)模不用退稅。 可以這樣操作嗎?會有啥問題嗎?
總公司是外貿(mào)企業(yè),總公司購買原材料給分公司生產(chǎn),等生產(chǎn)好成品后交回給總公司,然后總公司報關(guān)出口,請問這樣符合出口退稅要求嗎?我們外貿(mào)公司進(jìn)項是原材料,銷售是成品,能不能讓分公司開加工費(fèi)發(fā)票給我們,然后我們?nèi)ネ嗽牧系倪M(jìn)項稅?
老師,我們公司是賣鋁單板的。是在A廠家那里買原材料,然后在去B廠家那里經(jīng)過加工,然后做成鋁單板賣給客戶的。我們開的銷售發(fā)票是成品鋁單板。廠家給我們開得進(jìn)項是人工費(fèi)和原材料,這種開法可不可以收廠家的進(jìn)項呢
公司是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè),因業(yè)務(wù)量大自己工廠無法完成,可以外發(fā)部分原材料給到其他公司加工,加工完后成品給到我們給我們開成品加工費(fèi)嗎?然后我們直接出口這部分成品,收到的加工費(fèi)發(fā)票及原材料發(fā)票按生產(chǎn)型企業(yè)退稅?
低于五百的勞務(wù)費(fèi)支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務(wù)處理上應(yīng)注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導(dǎo)出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機(jī)票取得經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)代訂機(jī)票普票,為什么電子稅務(wù)局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運(yùn)輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀(jì)代理服務(wù),應(yīng)該電子稅務(wù)局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應(yīng)該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設(shè)備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務(wù)發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設(shè)計公司的納稅申報中,增值稅繳納進(jìn)項發(fā)票中,有一張進(jìn)項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
老師,需要注意什么嘛?
同學(xué)你好 按照實際業(yè)務(wù)來就可以
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝