你好,補(bǔ)做某某時(shí)間房產(chǎn)稅,土地使用稅。
中途建賬,對(duì)于已完工工地,還有一些應(yīng)付款沒有確認(rèn),所以建賬時(shí)期初應(yīng)付款沒有登記,為了試算平衡,所以登記在未分配利潤中,現(xiàn)在產(chǎn)生了支付,我可不可以第一步:借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)付賬款, 然后借:未分配利潤,貸:以前年度損益,但是發(fā)現(xiàn)這兩步綜合就是:借:未分配利潤,貸:應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在我公司實(shí)實(shí)在在付款了,我可不可以直接登借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,綜合又得借:未分配利潤,貸:銀行存款?還是說要分開登,體現(xiàn)出來呢
老師,2020年12月企業(yè)所得稅忘計(jì)提了,2021年繳納了,涉及跨年,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做賬務(wù)處理?是正常計(jì)提繳納還是借 利潤分配_未分配利潤 貸以前年度損益 借 以前年度損益 貸 銀行 ,謝謝
老師以前年度繳納房產(chǎn)土地稅的銀行回單沒有做賬,現(xiàn)在想做賬 借利潤分配 貸銀行存款 那么摘要怎么寫合適呢
老師,我剛剛打印出來去年的全年的銀行回單,之前的會(huì)計(jì)一直沒有做賬 1.每個(gè)季度的利息收入我該怎么做分錄和摘要 2.貸款我怎么寫分錄和摘要 3.還貸款利息我怎么寫分錄和摘要
請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人,本月繳納以前年度也就是23年的房產(chǎn)稅, 我本月做的分錄如下 計(jì)提:借:利潤分配—未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅 繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 請(qǐng)問一下借方的利潤分配還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如要做結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,摘要怎么寫,請(qǐng)老師指點(diǎn)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個(gè)“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個(gè)稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒有自動(dòng)生成,沒核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊