你好,當(dāng)時(shí)你們轉(zhuǎn)給工會(huì)的怎么做的?

工會(huì)賬戶沒(méi)有獨(dú)立建賬,現(xiàn)在和公司的業(yè)務(wù)混在一起,現(xiàn)在想分開核算,我已經(jīng)把工會(huì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)沖回了,沖完后,現(xiàn)在公司賬上銀行存款-工會(huì)上有全部的工會(huì)返還款,怎么做科目,才能把銀行存款-科目的余額變成0!
我們公司是建筑公司,現(xiàn)在一個(gè)工程的農(nóng)民工工資專戶銷戶了,上面剩余的幾百塊轉(zhuǎn)到總公司賬上了,總公司怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,我公司的工會(huì)相互要取消了,賬戶上還有余額,把工會(huì)賬戶上的余額轉(zhuǎn)入到了我公司的銀行賬戶上,會(huì)計(jì)分錄該怎么做
老師,零余額賬戶收到退款怎么處理,收到之后又上交財(cái)政了。會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,借銀行存款還是零余額賬戶用款額度?
老師,分公司銷戶了把余額轉(zhuǎn)到總公司的賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄
你好這么才能聯(lián)系上你們的客服
代發(fā)工資因賬號(hào)錯(cuò)誤又退回怎么做會(huì)計(jì)分錄???計(jì)提和發(fā)放時(shí)分別做的借管理費(fèi)用工資 3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000;借應(yīng)付職工薪酬3000 貸銀行3000。收到退回的時(shí)候做了:借銀行3000,貸應(yīng)付職工薪酬3000,重發(fā)時(shí):借應(yīng)付職工薪酬3000,貸銀行3000??墒沁@樣做了后就導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借貸方的發(fā)生額分別多了3000。請(qǐng)問(wèn)要怎么做??
請(qǐng)問(wèn)老師,作為一個(gè)二手車交易平臺(tái),所涉及的各種稅費(fèi),誰(shuí)給誰(shuí)開票,稅務(wù)處理這塊能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?假如說(shuō)如果100萬(wàn)買進(jìn),100萬(wàn)賣出,是不是就不涉及稅費(fèi)了。
您好老師,我需要做小規(guī)模公司稅務(wù)登記,怎么填一戶一碼的表有示范圖表格嗎 呢
你好,我想問(wèn)一下法人身份信息登陸為啥會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示
老師您好。這里沒(méi)法切換其他企業(yè),是灰色的。我即使刪除也沒(méi)用。。。。
小規(guī)模有限公司,賣東西取得不了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么處理怎么籌劃呀?他都是在海邊小攤上買海鮮,賣
老師 小規(guī)模納稅人平時(shí)做分錄 需要先1+3%價(jià)稅分離 在按%1計(jì)提增值稅嗎
合同取得成本、合同履約成本的會(huì)計(jì)科目是什么?
老師,我們辦公室房租是半年支付一次,一次支付6800元,這個(gè)我還要寫成長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?每個(gè)月攤銷嗎?


我不曉得,歷史久遠(yuǎn),沒(méi)找到
借銀行存款貸營(yíng)業(yè)外收入。
那工會(huì)賬戶要取消了,是要現(xiàn)金取出來(lái)么
不用進(jìn)其他貨幣資金類的么
你公司賬上還做了工會(huì)的賬戶嗎?
公會(huì)應(yīng)該是獨(dú)立核算的。
沒(méi)有做的,這家公司是去年我們接手,他們的工會(huì)并入到我們自己的公司了,這個(gè)錢我應(yīng)該劃給我們公司的工會(huì)么
是的需要到你公司工會(huì)