你好:需要找出哪一筆的源頭,對(duì)應(yīng)著掛科目哦
我們公司工程屬于在建籌備期,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬已經(jīng)費(fèi)用化了。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想把以前賬目全部轉(zhuǎn)回到在建工程科目里,但是這樣會(huì)影響到未分配利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么轉(zhuǎn)回?如果存在跨年怎么轉(zhuǎn)回? 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬舉例如下: 1.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:銀行存款100 2.借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 貸:銀行存款150 3.借本年利潤(rùn)250 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 4.借:未分配利潤(rùn)250 貸:本年利潤(rùn)250
我們公司工程屬于在建籌備期,但是上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬已經(jīng)費(fèi)用化了?,F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)想把以前賬目全部轉(zhuǎn)回到在建工程科目里,但是這樣會(huì)影響到未分配利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)怎么轉(zhuǎn)回?已存在跨年問(wèn)題 上一個(gè)會(huì)計(jì)做賬舉例如下: 1.借:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸:銀行存款100 2.借:業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 貸:銀行存款150 3.借本年利潤(rùn)250 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100 業(yè)務(wù)招待費(fèi)150 4.借:未分配利潤(rùn)250 貸:本年利潤(rùn)250
工會(huì)賬戶沒(méi)有獨(dú)立建賬,現(xiàn)在和公司的業(yè)務(wù)混在一起,現(xiàn)在想分開核算,我已經(jīng)把工會(huì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄已經(jīng)沖回了,沖完后,現(xiàn)在公司賬上銀行存款-工會(huì)上有全部的工會(huì)返還款,怎么做科目,才能把銀行存款-科目的余額變成0!
宋老師,上回咨詢工會(huì)委員會(huì)給員工發(fā)節(jié)日慰問(wèn)品,的事,你說(shuō)工會(huì)有獨(dú)立的銀行賬戶和獨(dú)立的工會(huì)賬套,公司還要設(shè)銀行存款二級(jí)科目工會(huì)賬戶,我企業(yè)是工會(huì)銀行收到上級(jí)返款,就在工會(huì)的賬套里做借銀行存款,貸上級(jí)撥款收入,公司的賬沒(méi)做任何賬務(wù)處理,現(xiàn)在用這個(gè)工會(huì)返款給員工做福利,公司的賬就不會(huì)做了,只知道這個(gè)福利要和應(yīng)付工資一起交個(gè)稅,可這樣個(gè)稅系統(tǒng)的收入就大于所得稅年報(bào)里的工資薪金數(shù)了,我該怎么做那,公司的賬能平,公司不做任何賬務(wù)處理,只申報(bào)個(gè)稅,這會(huì)預(yù)警嗎
找郭老師回復(fù)一下。老師 我們公司初建工會(huì)的時(shí)候 建設(shè)資金是由公司自己墊付的 后來(lái)工會(huì)成立起來(lái)后 總工會(huì)轉(zhuǎn)了5萬(wàn)的建設(shè)基金到工會(huì)銀行賬戶,當(dāng)時(shí)我做賬是做的,借銀行-工會(huì) 貸其他應(yīng)付-工會(huì),后面如果有工會(huì)支出,我就做,借 其他應(yīng)付-工會(huì) 貸銀行-工會(huì)?,F(xiàn)在我們公司的公賬上收到了上季度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返還3萬(wàn)多,然后我們把公賬上的經(jīng)費(fèi)返還又轉(zhuǎn)到了工會(huì)賬戶,可是這樣后 我的分錄就不平了呀 ,老師 我這分錄是對(duì)的嗎 如果是對(duì)的話 像后面公賬轉(zhuǎn)工會(huì)的時(shí)候 其他應(yīng)付-工會(huì) 這個(gè)科目就沒(méi)有余額了呀
老師公司新開業(yè),公戶沒(méi)開,老板拿進(jìn)來(lái)的錢,我怎這么做行嗎? 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-老板
老師你好,看以前會(huì)計(jì)做的賬,這個(gè)分錄不懂什么意思啊
你好,老師,你能幫我看下我核算的稅費(fèi)合理不
扣減土地價(jià)款抵減的銷項(xiàng)稅額,在確認(rèn)土地增值稅應(yīng)稅收入上怎么使用?。?/p>
老師好,企業(yè)貸款讓我把內(nèi)賬做漂亮用來(lái)貸款,這個(gè)應(yīng)該怎么做,沒(méi)有思路;還有一點(diǎn)就是一直以來(lái)內(nèi)賬都是不能對(duì)外的,這家企業(yè)以前都沒(méi)做內(nèi)賬,只做外賬,現(xiàn)在這個(gè)內(nèi)賬需要從2022年開始做,還得用來(lái)貸款的,咋整
施工完成后,壓的質(zhì)保金,現(xiàn)在結(jié)算,現(xiàn)在開票開什么名稱
土地增值稅應(yīng)稅收入,我看有人是用不含稅收入+含稅土地價(jià)款確認(rèn),還有人是用(含稅收入-含稅土地價(jià)款)/(1+9%)+含稅土地價(jià)款/(1+9%)?9%計(jì)算,兩種方式哪個(gè)對(duì)呢
酒店的房租應(yīng)該進(jìn)費(fèi)用還是進(jìn)成本
老師請(qǐng)問(wèn)一下,殘保金申報(bào)表的上年在職職工工作總額怎么計(jì)算
老師你好,我們現(xiàn)在有一個(gè)業(yè)務(wù)是賺差價(jià)的,現(xiàn)在客戶直接繞過(guò)我的上游找到我們,讓我們直接給他提供貨源走私賬,本來(lái)之前差額入的是營(yíng)業(yè)外收入,但是我們付款并不是進(jìn)步就能結(jié)清,所以未支付完的款就用了其他應(yīng)收-往來(lái)這個(gè)科目過(guò)渡,但是現(xiàn)在由于他提出走私賬,收款的時(shí)候還是可以入營(yíng)業(yè)外收入沒(méi)問(wèn)題,但是付款的時(shí)候不能再用其他應(yīng)收往來(lái)這個(gè)科目了,因?yàn)樵儆眠@個(gè)科目過(guò)渡的話就跟之前的賬混在一起就會(huì)導(dǎo)致這個(gè)科目余額不對(duì),本來(lái)之前掛的是未付款給供應(yīng)商的金額,再?zèng)_這個(gè)科目,余額只會(huì)變小,我現(xiàn)在說(shuō)的是內(nèi)賬的操作,但是樺其他科目又會(huì)有余額無(wú)法平賬
我已經(jīng)找到工會(huì)業(yè)務(wù)的科目,對(duì)應(yīng)的做了沖紅,沖完以后銀行存款-工會(huì)科目上的余額變成了工會(huì)全部的返還款!余額沒(méi)有變成0!
那說(shuō)明之前就是有余額的哦,這樣沒(méi)有影響
可是這個(gè)銀行存款_工會(huì)科目就不能在公司賬上體現(xiàn)吧,工會(huì)不是得單獨(dú)建賬嗎?
不好意思,不太明白你的意思,如果之前混在一起,現(xiàn)在沖回,應(yīng)該是平的哦