同學(xué)你好 你是問(wèn)分錄吧
老師,計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)怎么計(jì)提
老師,什么行業(yè)才能提安全費(fèi)呢?我公司生產(chǎn)電力公司用的變壓器的,能提安全費(fèi)用嗎?計(jì)提和發(fā)生分錄怎么做?
老師,計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用怎么計(jì)提?
老師:計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用分錄怎么記?
老師好,涉及安全生產(chǎn)的企業(yè)必須計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用 嗎,可以不計(jì)提嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開(kāi)具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請(qǐng)問(wèn)老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購(gòu)貨物B出口銷售,但是報(bào)關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報(bào)關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅還能抵扣嗎?
公司庫(kù)存商品有幾萬(wàn)過(guò)期了,這個(gè)要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報(bào)表上的期末余額未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫(kù)存大怎么降,月月增加
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”調(diào)增來(lái)規(guī)避少納稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報(bào)表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個(gè)科目,怎么做呀
對(duì)的,里面哪個(gè)專項(xiàng)儲(chǔ)備 是在哪里增加科目,
借:生產(chǎn)成本/管理費(fèi)用等貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備
專項(xiàng)儲(chǔ)備沒(méi)有這個(gè)科目呀
自己增加一下吧 1、計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)時(shí)作分錄, 借:管理費(fèi)用-安全生產(chǎn)費(fèi) 貸:專項(xiàng)儲(chǔ)備 2、費(fèi)用性支出時(shí), 借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 3、資產(chǎn)性支出的, 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款(應(yīng)付賬款) 4、折舊時(shí)作分錄, 借:專項(xiàng)儲(chǔ)備 貸:累計(jì)折舊
專項(xiàng)儲(chǔ)備 這個(gè)科目 增加到哪個(gè)下面呢
同學(xué)你好 你用其他應(yīng)付款代替
老師,我計(jì)提安全費(fèi)用,是每個(gè)月一直提嗎?提一年了第二年還是要提嗎?比如提到多少費(fèi)用就不提了呢,本來(lái)公司安全費(fèi)用就10萬(wàn)塊,按營(yíng)業(yè)收入的2%來(lái)提的話一年就要提150萬(wàn),這么多用不了怎么辦?
對(duì)的 每月計(jì)提就可以了
如果每月計(jì)提,幾年后不是好幾百萬(wàn)的其他應(yīng)付款啦,這個(gè)怎么辦?是不是有其他的方案
有沒(méi)有規(guī)定說(shuō)提到多少就可以不用再提了
安全生產(chǎn)費(fèi)用的額度 合同文件所列安全生產(chǎn)費(fèi)用數(shù)目為計(jì)量支付的最高限額,但該額度不作為承包人安全生產(chǎn)費(fèi)用實(shí)際支出的限額
我知道實(shí)際支出的費(fèi)用直接沖減專項(xiàng)儲(chǔ)備,但是我每月計(jì)提 的專項(xiàng)儲(chǔ)備,后面太多了怎么去消化呢,不可以一直方在哪里呀
就比如說(shuō),我一年?duì)I業(yè)收入5000萬(wàn),計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)用60萬(wàn),實(shí)際發(fā)生的安全費(fèi)用5萬(wàn)塊,到了年底我就多計(jì)提了55萬(wàn),到第二年底三年底那不是多提了160萬(wàn)了,這個(gè)金額要怎么去處理呢,還是讓他一直掛賬上呢
你用的時(shí)候沖減其他應(yīng)付款就可以了
我也是這樣想的,只是其他應(yīng)付款如果一直掛起就會(huì)很多,比如第一年提了,第二年可不可以不用提了,還是計(jì)提的比例可不可以比安全規(guī)定的少計(jì)提 ?
這個(gè)是沒(méi)事的 不用轉(zhuǎn)的
老師,計(jì)入生產(chǎn)成本 ,月底也是直接結(jié)轉(zhuǎn)了就行嗎
我一直沒(méi)有用生產(chǎn)成本這個(gè)科目 ,可以計(jì)到其他業(yè)務(wù)成本不?
同學(xué)你好 這個(gè)可以的