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2022.6月增值稅主表有一欄,期末欠繳稅額應(yīng)該在本期繳納上期應(yīng)納稅額,但當(dāng)時(shí)增值稅也繳了稅,繳納的增值稅和企業(yè)所得稅是對的,這個(gè)現(xiàn)在可以更正報(bào)表嗎?

2022-07-31 08:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-31 08:21

同學(xué)你好,這個(gè)可以更正報(bào)表的,如果電子稅務(wù)局里更正不了,就到報(bào)稅大廳辦理。

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快賬用戶6557 追問 2022-07-31 08:23

其他數(shù)據(jù)都是對的,就這個(gè)問題,對其他應(yīng)該是沒有影響的對嗎?

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快賬用戶6557 追問 2022-07-31 08:27

賬和其他地方都不會(huì)有所變動(dòng)?

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齊紅老師 解答 2022-07-31 08:30

同學(xué)你好,是的,對其他沒有影響,賬和其他地方都不會(huì)有變動(dòng)。

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快賬用戶6557 追問 2022-07-31 08:36

老師,有個(gè)人過來查我賬,他一看應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)100多萬就說這相當(dāng)于是國家還要退你稅,你怎么還每月交好幾萬的稅,我讓他看應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬他不看就說這一看就是個(gè)錯(cuò)的,其實(shí)每個(gè)月交稅老板是要有個(gè)稅負(fù)率的,票留著好多沒抵的,都做在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證了,

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齊紅老師 解答 2022-07-31 08:40

同學(xué)你好,是的,這也沒有辦法,如果按收到的發(fā)票抵扣,是要退稅的。

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同學(xué)你好,這個(gè)可以更正報(bào)表的,如果電子稅務(wù)局里更正不了,就到報(bào)稅大廳辦理。
2022-07-31
你好,如果你單位是正常交稅的話,在30欄里面填寫和25欄一樣的金額,如果是欠著稅款,你本月才繳納的情況下,在31欄里面填寫。
2023-02-15
每個(gè)月都是正常交稅的嗎?如果是的話,30欄和25欄填寫一樣的就行。
2023-02-10
增值稅申報(bào)表主表里第30行本期已繳稅額里的本期繳納上期應(yīng)納稅額是填25行期初未繳稅額
2023-11-10
本期繳納上期應(yīng)納稅額
2021-07-06
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