本月未交就不用做交的賬務(wù)處理

現(xiàn)在是一般納稅人,2020年7月收到退回的2019年7多交的增值稅,附加稅,如何做賬? 分錄怎么處理?(2019年由于開了沖紅發(fā)票,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,稅率申報(bào)錯(cuò)誤,導(dǎo)致多交了一千多的增值稅,和一百多的附加稅,今年申請(qǐng)了退稅,本月收到稅款)賬務(wù)處理怎么做??
本月應(yīng)交增值稅及附加稅,由于國(guó)家政策延遲半年繳納,所以本月未交稅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬怎么做賬務(wù)處理?
我們?nèi)~繳納了去年11月份的附加稅,但由于延緩繳納政策,退回來(lái)的附加稅如何做賬? 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-相應(yīng)稅費(fèi) 我就是這樣做分錄的,但是這樣做會(huì)影響利潤(rùn)表,說(shuō)不對(duì),利潤(rùn)表上面稅金及附加和應(yīng)交稅費(fèi)--相應(yīng)稅費(fèi)會(huì)變大,就是應(yīng)交稅費(fèi)--相應(yīng)稅費(fèi)大于稅金及附加怎么辦呢
老師你好,我們公司往年有一筆利息收入增值稅及附加稅未計(jì)提,本月已交該稅金,那賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
請(qǐng)問(wèn)老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,本期應(yīng)交增值稅為0,但是申報(bào)提示符合《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料五中的減免性質(zhì)代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
個(gè)體戶升級(jí)成公司,賬面上還有存貨怎么處理
老師我們單位夠買的低值易耗品,當(dāng)月購(gòu)買的,當(dāng)月領(lǐng)用,我可以在當(dāng)月直接五五攤銷嗎
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理下來(lái)了,還沒有去辦理稅務(wù)登記,但現(xiàn)在又需要去變更法人,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)登記是不是可以等法人變更后再去做稅務(wù)登記呢?
老師,如果車輛報(bào)廢沒賣錢不 交 增值稅合理嗎?
員工離職了,之前的差旅費(fèi)沒有報(bào)銷,年底能給補(bǔ)上嗎
老師,什么是邊際成本?
老師,我們給政府做培訓(xùn),發(fā)票已開具,培訓(xùn)資金已收到,但現(xiàn)在經(jīng)審計(jì)審核后發(fā)現(xiàn)我們有培訓(xùn)不合格,需要退回部分資金,那對(duì)于退回去的資金,我是否可以把原來(lái)開具的發(fā)票做部分紅沖(按需退回去的金額做紅沖)?
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn)期末數(shù)減去年初數(shù)不等于利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的累計(jì)數(shù),怎么找原因?老師?
老師,我公司是電商賣家,之前的賬是給代理公司做的,現(xiàn)在要接回來(lái)的話該怎么接?接的過(guò)程該注意什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司購(gòu)買基金的收益放什么科目,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則


計(jì)提本月應(yīng)交未交,可以這樣做財(cái)務(wù)處理嗎? 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-XX稅 貸:其他應(yīng)付款-應(yīng)交稅費(fèi)
應(yīng)該是 借:營(yíng)業(yè)稅金及附加-XX稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)
老師,或者可以這樣嗎?(注意是內(nèi)賬) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-增值稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 -城建稅 主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-教育費(fèi)附加 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 其他應(yīng)交款-應(yīng)交教育費(fèi)附加
嗯嗯,可以的,沒問(wèn)題的
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利;方便的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。禮貌用語(yǔ)請(qǐng)勿回復(fù)