借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加 交稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加?????? 貸:銀行存款 ?

老師好,我們是增值稅小規(guī)模納稅人,第三季度免交增值稅及附加稅費(fèi),那三季度計(jì)提的稅費(fèi)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
你好老師,我們2021.10月的增值稅到現(xiàn)在12月都未繳納,這個(gè)月不是年底了嗎,要關(guān)賬,10月未繳納的增值稅及附加我該怎么做計(jì)提賬務(wù)處理呢?
老師,就是每個(gè)月開發(fā)票做賬時(shí)候,如未收到款,借:應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,等下個(gè)月扣了稅金后,賬務(wù)處理是,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,稅金及附加城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi),貸,銀行存款。如果沒有超過小規(guī)模45萬(wàn),開發(fā)票計(jì)入應(yīng)交稅金應(yīng)該怎樣處理呀,老師
老師,公司去年11月份申請(qǐng)緩交增值稅和附加稅一半,當(dāng)時(shí)做賬附加稅計(jì)提也是計(jì)提一半,今年4月發(fā)現(xiàn)這賬做錯(cuò)了,應(yīng)該全額計(jì)提。想請(qǐng)問下,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么處理?
你好老師,我們公司一直有留抵退稅,這個(gè)月要交增值稅,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師,我們六月有個(gè)項(xiàng)目是 12 萬(wàn),開完發(fā)票,十一月完工核減了五萬(wàn),然后本月紅沖了六月 12 萬(wàn)的發(fā)票,開具了七萬(wàn)的實(shí)際發(fā)票,現(xiàn)在對(duì)方說不對(duì),應(yīng)該直接沖減部分發(fā)票,我這個(gè)應(yīng)該怎么處理?還能撤回當(dāng)時(shí)開具的 12 萬(wàn) 紅沖發(fā)票嗎?
老師您好,請(qǐng)問下開票人員要保存電子版合同嗎
押金不退還,入營(yíng)業(yè)外收入,怎么寫摘要
私車公用產(chǎn)生的油費(fèi)、過路費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?報(bào)賬需要什么資料?
老師您好,電商平臺(tái)提現(xiàn)是直接到公戶,但是現(xiàn)在電商平臺(tái)要申報(bào)收入,那電商平臺(tái)申報(bào)收入要減去提現(xiàn)的收入嘛
介紹開新店鋪,介紹人返利的,品牌使用費(fèi)20%,返現(xiàn)金的,這方面怎么處理和入賬
客戶要求在發(fā)票型號(hào)上,備注他們自己內(nèi)部的編碼,可以嗎
你好老師,餐飲行業(yè),用的美團(tuán)收銀系統(tǒng),富掌柜的收入上不上報(bào)稅務(wù)
房產(chǎn)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓去稅務(wù)局變更需要什么
老師,麻煩問下,當(dāng)年虧損應(yīng)填列所有者權(quán)益變動(dòng)表的那一欄


不需要過以前年度損益調(diào)整嗎?
不需要過以前年度損益調(diào)整嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不需要
哦,如果不是就要過,是嗎?
是的,就是那個(gè)意思
好的,謝謝
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。