進口環(huán)節(jié)不存在進項稅額轉(zhuǎn)出的問題啊。進口環(huán)節(jié),就是你在進口環(huán)節(jié)交的增值稅是可以抵扣的。
老師好,我新入職一家軟件公司,我看見財務(wù)軟件里有這樣一筆分錄,我不明白借方的現(xiàn)金是什么意思,借:庫存現(xiàn)金,應(yīng)交稅費-銷項稅。應(yīng)交稅費-進項稅。 應(yīng)交稅費-減免稅費。 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有計入借方的應(yīng)交稅費-代抵扣進項稅是什么意思,為什么要計入這個科目
老師,我們11月收到預(yù)付的供應(yīng)商開的發(fā)票,已認證,并記賬,借成本、進項稅,貸預(yù)付款,12月對方開了紅字,原因是開票抬頭有誤。請問我12月收到發(fā)票后,如何做分錄?記進項稅轉(zhuǎn)出嗎?如果進項稅轉(zhuǎn)出是正數(shù)還是負數(shù)?我成本也做負的,沒法平賬了。還有,在報稅時,進項稅轉(zhuǎn)出那里是不是也要填寫這個金額。如果不做進項稅轉(zhuǎn)出,做進項稅負數(shù)的話,那和我的12月認證抵扣勾選統(tǒng)計又不一致,請問怎么辦
進口金精粉貴金屬礦粉,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么計算?有公式嗎 我這交接的進項轉(zhuǎn)出有一段話,我也看不明白什么意思
老師 公司是從事內(nèi)衣內(nèi)褲的生產(chǎn)型出口企業(yè) 也有自己內(nèi)銷 11月出口人民幣1180731.57 進項抵扣11262.63 內(nèi)銷6652.33 現(xiàn)在我自己搞不明白這個進項抵扣的金額為什么是11262.63 有什么計算依據(jù)嗎
老師 公司是從事內(nèi)衣內(nèi)褲的生產(chǎn)型出口企業(yè) 也有自己內(nèi)銷 11月出口人民幣1180731.57 進項抵扣11262.63 內(nèi)銷6652.33 現(xiàn)在我自己搞不明白這個進項抵扣的金額為什么是11262.63 有什么計算依據(jù)嗎
1.2021年3月12日從證券市場上購入B公司的股票,購入價450000元,另支付交易費用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑴____⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場上購入C公司的債券,實際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價為420000元,含交易費用16000元和增值稅額960元,款項全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報繳納個稅的時候,因3月份工資表沒出來,無法申報,之前查的時候說是可以在下月發(fā)放前申報截止期申報,但是我現(xiàn)在五月申報的時候,累計收入只有3月的了,之前申報過的1-2月的工資累計不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計入管理費用?不計提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
出口退稅發(fā)票進項去年12月收到的,在今年1月份做的退稅勾選抵扣,這項發(fā)票需要怎么做賬,是做到去年還是今年
匯算清繳時發(fā)現(xiàn)2024年少計提一個月折舊,賬務(wù)上及匯算清繳如何處理
請問剛成立的公司貨幣資金是多少呢
老師,注冊了一家公司,但沒有業(yè)務(wù),需要報稅及填寫工商年報嗎
普通憑證,這個憑證減免稅的需要記入營業(yè)外收入嗎?是不是記入不計入都不會影響利潤呢?
老師,請問下現(xiàn)在更正了2023年的年報,更正前是小微企業(yè),更正后不是,在2024年7月到2025年6月是不是都不能享受六稅兩費減免和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
辛苦圖片這個老師說下謝謝