同學你好 你看看憑證的附件 是不是留抵退稅
老師,您好,我們6月有一筆分錄,借:應交稅費-未交增值稅(貸方紅字),貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅)貸方,是代表什么意思?我7月需要怎么做分錄嗎?
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應交稅費~應交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師好,我新入職一家軟件公司,我看見財務軟件里有這樣一筆分錄,我不明白借方的現(xiàn)金是什么意思,借:庫存現(xiàn)金,應交稅費-銷項稅。應交稅費-進項稅。 應交稅費-減免稅費。 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有計入借方的應交稅費-代抵扣進項稅是什么意思,為什么要計入這個科目
過道費的本不應該抵扣進項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
我們公司銷售收入是分硬件收入和軟件收入的,進項稅要做公共進項稅分攤。那金稅盤技術維護費280,完整的分錄應該怎么做呢? 是不是借:應交稅費-公共進項稅280 借:管理費用-280 然后再根據(jù)表格分攤的,假如硬件分250,軟件分30,再做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(軟件)減免稅金30 應交稅費-應交增值稅(硬件)減免稅金250,貸:應交稅費--公共進項稅280 是不是這樣的?
老師,我們是集團公司,屬于國企,我們是二級單位,公司房產(chǎn)在集團公司,房產(chǎn)稅集團交,我們二級單位入賬,集團交的完稅證明給我們我們做賬,我應該怎么入賬
預收賬款分錄怎么寫,看看那個
老師,我們是生產(chǎn)企業(yè),出口非自產(chǎn)貨物,按照內(nèi)銷還是免稅處理呢
老師,殘保金如何填報?總工資(根據(jù)填報工資薪金的數(shù)據(jù)1只12月累計)1681416.45元,總?cè)藬?shù)591人(1至12月累計人數(shù))。
老師,如果按照實際成本占總成本確認履約進度,比如合同價款1000萬,履約進度60%,確認收入600萬,已預收500萬,是不是,借:銀行存款500 貸:合同負債500 借:應收賬款100 合同負債500 貸:主營業(yè)務收入600
找apple老師,代扣代繳流程,非居民企業(yè)信息(扣繳義務人)采集 已經(jīng)完成了,非居民納稅人識別號不是 B26220491 這個嗎?
老師,如果6月份的工資有變動,2季度的財報表已經(jīng)提交了,是改報表還是7月份的賬調(diào)一下
老師你好,我們是供水行業(yè),增值稅稅率13%,單價是5元,連附加稅下來得多少?
老師,勞務費發(fā)票,工程費發(fā)票是開多少稅點
老師,你好!請問開機械租賃費發(fā)票,稅率是多少?