同學(xué)你好 你看看憑證的附件 是不是留抵退稅
老師,您好,我們6月有一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅(貸方紅字),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸方,是代表什么意思?我7月需要怎么做分錄嗎?
老師,我們公司抵扣了稅盤的錢,做的借,應(yīng)交增值稅~減免稅額款,然后金蝶云結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅,直接是借,借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅 然后現(xiàn)在科目余額表中顯示,進(jìn)項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅款借方有余額啊,銷項稅貸方有余額,需要先做一筆借銷項稅,貸進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,減免稅額嗎
老師好,我新入職一家軟件公司,我看見財務(wù)軟件里有這樣一筆分錄,我不明白借方的現(xiàn)金是什么意思,借:庫存現(xiàn)金,應(yīng)交稅費-銷項稅。應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅。 應(yīng)交稅費-減免稅費。 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,還有計入借方的應(yīng)交稅費-代抵扣進(jìn)項稅是什么意思,為什么要計入這個科目
過道費的本不應(yīng)該抵扣進(jìn)項 但我抵扣了 我上個月做的分錄是: 借:銷售費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:庫存現(xiàn)金 月末又做了個增值稅科目調(diào)整的分錄: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 接下來我該怎么做調(diào)整分錄,要具體分錄!
我們公司銷售收入是分硬件收入和軟件收入的,進(jìn)項稅要做公共進(jìn)項稅分?jǐn)?。那金稅盤技術(shù)維護(hù)費280,完整的分錄應(yīng)該怎么做呢? 是不是借:應(yīng)交稅費-公共進(jìn)項稅280 借:管理費用-280 然后再根據(jù)表格分?jǐn)偟模偃缬布?50,軟件分30,再做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(軟件)減免稅金30 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(硬件)減免稅金250,貸:應(yīng)交稅費--公共進(jìn)項稅280 是不是這樣的?
第五題到底是對還是錯
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會上門核查嗎?執(zhí)照注冊地址是否要求跟實際辦公地址一致
注冊碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個項目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個單位,之前所有項目都在一個賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時工,臨時工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個員工因為懷孕提出了停薪留職,然后因為之前她是在我們的聯(lián)合實驗室工作,合同簽的是聯(lián)合實驗室的,實際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個人全額承擔(dān)費用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動合同,請問這個要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報的未開票金額不對,怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個紅筆批注的意思對不對