你好,也就是你的主營業(yè)務收入少,做了都做到了應交稅費里面 借應交稅費、應交增值稅貸主營業(yè)務收入

老師,咨詢個問題:查賬征收的個體戶, 1.收入是按不含稅收入還是含稅收入呢? 2.申報個稅,是不是僅填寫經(jīng)營所得稅A表呢? 3.申報成本,成本里可以包含法人工資么? 沒有其他雇工。 4.法人還用不用單獨申報綜合所得呢?
老師 個體戶申報經(jīng)驗所得時把不含稅收入寫成含稅收入了,像差額稅額這筆錢我怎么入帳,才能平呢
老師,之前會計開的發(fā)票今年 1-3 月份不含稅金額與申報經(jīng)營所得和增值稅不含稅收入少寫了 3 萬多,我這個申報是把之前少申報收入 3 萬多填寫到這次申報的數(shù)據(jù)里面嗎
老師,我家是查賬征收的個體戶,我想問下,經(jīng)營所得申報時,收入總額填的說是含稅的還是不含稅的收入啊, 成本是含稅的還是不含稅的啊
你好老師,我在上個季度報所得稅申報表的時候,把含稅的收入填寫了,利潤表的收入是不含稅的,兩個收入不一致怎么處理?
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
是這樣的 當時稅率是百分之一,因為是到稅務局申報的,柜臺給申報了百分之三,含稅收入是263,不含稅是260.4,繳稅是7.81,但是我的經(jīng)營所得收入寫的是263,實際應該是260.4,這樣怎么平呢
那你上下一個月申報的時候少申報2.6
如果我只改分錄的話怎么寫分錄能讓賬平呀
你當時的分錄怎么做的?
個體工商戶當時沒做,現(xiàn)在在補賬
你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費,應交增值稅,一切都是按照你發(fā)票的來 借應繳稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入不需要交稅的, 把1%的稅額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面賬上是按照正確的。
經(jīng)營所得收入的話還是差2.6元呢,這個怎么補平呢 申報是263,實際260.4
借營業(yè)外支出、應交稅費貸銀行存款。
我是這樣寫的,把繳的稅寫平了,但是主營業(yè)務收入還差2.6元,還要怎么寫分錄呢
你下一個月申報的時候,你少申報2.6不就可以啦。
賬上處理是正確的,只不過是申報的不對。
因為是之前的賬 不好修改了 我賬面上怎么能增加2.6元呢
不是啊 不修改之前的 下個季度申報的時候少做
因為跨年了 所以怎么做個分錄多寫收入2.6元呢
你的收入沒有多寫啊 你再去看一下的,你的收入是260,你申報的時候是263 你去看下可以嗎 發(fā)過來的那一個圖片,你的收入是260
是的 我收入是260.4,申報是263,這樣和做賬金額不一樣 不用管他也沒關系嗎
不是不用管,是讓你申報的時候你自己少做少申報,之前申報的不對可以去稅務局修改 這是去年的嗎?去年的去事務局修改就可以了。
老師。如果不想修改的話怎么讓平賬呢
借銷售費用或者是營業(yè)外支出,貸主營業(yè)務收入2.6