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老師,之前會(huì)計(jì)開(kāi)的發(fā)票今年 1-3 月份不含稅金額與申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得和增值稅不含稅收入少寫了 3 萬(wàn)多,我這個(gè)申報(bào)是把之前少申報(bào)收入 3 萬(wàn)多填寫到這次申報(bào)的數(shù)據(jù)里面嗎

2023-10-18 10:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-10-18 10:27

同學(xué)你好,嚴(yán)格來(lái)講是要更正申報(bào)的,在實(shí)際業(yè)務(wù)中也可以補(bǔ)申報(bào)

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同學(xué)你好,嚴(yán)格來(lái)講是要更正申報(bào)的,在實(shí)際業(yè)務(wù)中也可以補(bǔ)申報(bào)
2023-10-18
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-10-25
可以這個(gè)是可以的,可以,
2020-12-31
是這樣申報(bào),沒(méi)有問(wèn)題這個(gè),增值稅開(kāi)發(fā)票這個(gè)是一次確認(rèn),所得稅是分開(kāi)確認(rèn),
2020-12-31
你這次填報(bào)以開(kāi)票系統(tǒng)的收入和稅額來(lái)填寫,如果記賬憑證和申報(bào)系統(tǒng)有差額,可以把主營(yíng)業(yè)務(wù)收入調(diào)增或調(diào)減,讓應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的申報(bào)金額和記賬金額保持一致。
2023-07-07
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