你好,借原材料貸應付賬款,這個少了嗎?你什么時間銷售出去的?
老師您好,這個是以前會計做憑證的時候分錄做錯了了,我現(xiàn)在要調整的話怎么調整
老師 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一張憑證費用少做了1580 要怎么調整呢?
老師,您好,發(fā)現(xiàn)之前的原材料進項稅未做賬,比如借:原材料1000元 貸銀行存款1000然后未做進項稅額,我現(xiàn)在這樣調整的,先紅沖借原材料88.50進項稅額11.5貸銀行存款100,但是這樣的話就發(fā)現(xiàn)原材料減少了11.5元,就和庫存的對不上,那我蓋怎么樣調不影響到原材料的變化呢。
老師:如果我的收入在前面的時候不小心錄多了 現(xiàn)在該怎么調整呢,例如在21年1月的時候多錄了100萬 現(xiàn)在21年10月份怎么調整
請問老師21年將無票的材料成本做進了管理費用 匯算清繳的時候無票已經調整繳納稅費了。22年應該怎么調整這筆帳呢
老師,下午好,25年中級財管就除了第四章有變化,其他還有嘛變動嘛
老師,老板有個個體戶,他經營所得每個月扣5000,但是我給我給他在另外的公司申報工資的話,還能做專項附加扣除扣嗎?
小規(guī)模減免稅入營業(yè)外收入,然后營業(yè)外收入金額大怎么辦?
我是賣手機的個體工商戶,客戶要開專票,在開票的時候金額那填含稅價還是不含稅價?對方是一般納稅人
老師,一般人甲公司,給乙公司開了一張維修費的普票,今天對公戶收到乙公司給維修款,這項目業(yè)務沒有成本或是補以前的銷項票,沒有具體的賬目,我要怎么做分錄
老師職工教育經費,為什么下面分公司轉過來的教育經費,會計沖減管理費用-其他費用,
跨區(qū)域涉稅事項反饋的時候 有一欄要填寫發(fā)票金額 這個填含稅還是不含稅金額
老師,研發(fā)投入是含知識產權投入,還是兩者平級或者叫分開核算啊
個體工商戶年報,資金數額寫什么
老師,更正去年的個人所得稅,因為他在其他公司發(fā)工資了,意思就是同時兩邊報了個稅,另外一邊申報的金額比較高,我這邊申報的未產生個稅,今天我這邊的已經幫他刪除更正申報了,但是產生了900多的稅款是怎么回事?
是的,肯定去年就銷售出去了,所以是不是要通過以前年度損益呢,來調整未分配利潤嗎?
匯算清繳沒調整的情況下,直接做到今年借主營業(yè)務成本貸原材料。
匯算清繳沒調整是什么情況呢?
你好,就是匯算清交之后才發(fā)現(xiàn)的。
老師,跨年的不是應該走以前年度損益嗎?是匯算之前直接做成本還是匯算后做成本呢,有點糊涂了
跨年的你修改匯算清交的,用以前年度損益調整,你再不修改會三千一二的情況下,直接做到今年比去年少抵扣了,在今年多抵扣。