你好,借原材料貸應付賬款,這個少了嗎?你什么時間銷售出去的?

老師您好,這個是以前會計做憑證的時候分錄做錯了了,我現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的一張憑證費用少做了1580 要怎么調(diào)整呢?
老師,您好,發(fā)現(xiàn)之前的原材料進項稅未做賬,比如借:原材料1000元 貸銀行存款1000然后未做進項稅額,我現(xiàn)在這樣調(diào)整的,先紅沖借原材料88.50進項稅額11.5貸銀行存款100,但是這樣的話就發(fā)現(xiàn)原材料減少了11.5元,就和庫存的對不上,那我蓋怎么樣調(diào)不影響到原材料的變化呢。
老師:如果我的收入在前面的時候不小心錄多了 現(xiàn)在該怎么調(diào)整呢,例如在21年1月的時候多錄了100萬 現(xiàn)在21年10月份怎么調(diào)整
請問老師21年將無票的材料成本做進了管理費用 匯算清繳的時候無票已經(jīng)調(diào)整繳納稅費了。22年應該怎么調(diào)整這筆帳呢
低于五百的勞務費支出,在時間上有具體要求沒?
鋼鐵貿(mào)易公司,有出口有內(nèi)銷,在稅務處理上應注意哪些?內(nèi)銷的增值稅稅率是按13%嗎?
淘寶平臺上導出來的扣點不同,不知道是什么原因?
2025年9月機票取得經(jīng)紀代理服務代訂機票普票,為什么電子稅務局抵扣那里還會出現(xiàn)電子發(fā)票(航空運輸客票行程單),這種怎么處理?之前只要開了經(jīng)紀代理服務,應該電子稅務局就沒這張票?。?/p>
老師,老師收購企業(yè),這個月銷售500萬元,交多少增值稅合適
老師麻煩問一下統(tǒng)計局是干嘛的
你好老師,請問這種情況,借方少了一分錢,原因是之前賬上的銷項稅額比申報表帶出來的銷項少了一分錢的原因,那么借方應該出什么科目?
老師,我們給甲方大包,設備帶安裝,是不是給他開9個點建筑服務發(fā)票? 如果按混合銷售開13個點銷售發(fā)票是否也可以?
老師您好,在做會計實操中,深圳市景美建筑裝飾設計公司的納稅申報中,增值稅繳納進項發(fā)票中,有一張進項發(fā)票是用于簡易計稅的,這個金額在附表二中為什么沒有做進項稅額轉出?
老師請問一般納稅人,法人可以做一份工資嗎
是的,肯定去年就銷售出去了,所以是不是要通過以前年度損益呢,來調(diào)整未分配利潤嗎?
匯算清繳沒調(diào)整的情況下,直接做到今年借主營業(yè)務成本貸原材料。
匯算清繳沒調(diào)整是什么情況呢?
你好,就是匯算清交之后才發(fā)現(xiàn)的。
老師,跨年的不是應該走以前年度損益嗎?是匯算之前直接做成本還是匯算后做成本呢,有點糊涂了
跨年的你修改匯算清交的,用以前年度損益調(diào)整,你再不修改會三千一二的情況下,直接做到今年比去年少抵扣了,在今年多抵扣。