你好,你現(xiàn)在要怎么調(diào)整?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
老師您好,這個是以前會計做憑證的時候分錄做錯了了,我現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
老師您好,我這個憑證的現(xiàn)金流錯了。我現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)整。應(yīng)該怎么做分錄呀?
現(xiàn)在考會計 資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整 寫分錄 我在不用以前年度損益調(diào)整的時候會調(diào)整分錄 但是用了以前年度損益調(diào)整就不會了 可以簡單說下怎么做需要用以前年度損益時分錄該怎么調(diào)整嗎
老師,之前沒有認(rèn)證發(fā)票然后計入費用了,現(xiàn)在這個月全部勾選認(rèn)證了,現(xiàn)在要做會計分錄調(diào)整,該怎么調(diào)整呢
老師,我去年做錯了一個憑證,多記成本了,我這個月怎么調(diào)整呢?前兩行是我做的錯的憑證
法人實繳,可以用現(xiàn)金存入嗎?
老師,如果存在往年賬庫存很大,需要調(diào)賬要怎么調(diào),之前開票和庫存存在不一致的情況,太陽能熱水器行業(yè)
24年第四季度季報財報沒有重分類,應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù),當(dāng)時直接按小微申報了?,F(xiàn)在打算匯算清繳,發(fā)現(xiàn)如果重分類不符合小微,那是匯算按重分類的申報還是四季度季報也得改按重分類的申報?
押金轉(zhuǎn)為租金,會計分錄怎么做
老師你好!農(nóng)業(yè)企業(yè)收到政府款項100萬,用于農(nóng)業(yè)購買無礙化處理設(shè)備,怎么記賬!
老師匯算清繳5月20號做完會引起風(fēng)險嗎
老師進(jìn)項發(fā)票為什么要打印兩份
請問開發(fā)票是會計的工作還是出納的工作
老師2023年發(fā)票做費了,現(xiàn)在又開一張同樣的得怎么處理
老師增值稅減免的營業(yè)外收入,在申報表里填在無票收入嗎
您好,對的,計提工資應(yīng)該不能直接用現(xiàn)金吧!如果是調(diào)整為應(yīng)付工資的話,分錄怎么做呢
如果是去年的建議,你不要再修改了。
可以直接做個分錄沖回嗎,公司要求改 ,艾
那這個分錄不調(diào)整的話沒有問題嗎,發(fā)放工資也是現(xiàn)金,但是借方?jīng)]有錯,就是計提的借方錯了
借現(xiàn)金借管理費用負(fù)數(shù), 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金。
這樣就直接沖對吧?
你好,是的是的是的。
沖回時: 借:現(xiàn)金負(fù)數(shù) 貸:管理費用負(fù)數(shù) 再計提時:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬 是這樣嗎?
借現(xiàn)金借管理費用負(fù)數(shù),第一個分錄你寫這個。