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老師您好,這個是以前會計做憑證的時候分錄做錯了了,我現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整

老師您好,這個是以前會計做憑證的時候分錄做錯了了,我現(xiàn)在要調(diào)整的話怎么調(diào)整
2020-12-21 18:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-21 18:05

你好,你現(xiàn)在要怎么調(diào)整?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?

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快賬用戶2822 追問 2020-12-21 18:06

您好,對的,計提工資應(yīng)該不能直接用現(xiàn)金吧!如果是調(diào)整為應(yīng)付工資的話,分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2020-12-21 18:08

如果是去年的建議,你不要再修改了。

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快賬用戶2822 追問 2020-12-21 18:11

可以直接做個分錄沖回嗎,公司要求改 ,艾

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快賬用戶2822 追問 2020-12-21 18:13

那這個分錄不調(diào)整的話沒有問題嗎,發(fā)放工資也是現(xiàn)金,但是借方?jīng)]有錯,就是計提的借方錯了

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齊紅老師 解答 2020-12-21 18:13

借現(xiàn)金借管理費用負(fù)數(shù), 借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸現(xiàn)金。

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快賬用戶2822 追問 2020-12-21 18:14

這樣就直接沖對吧?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 18:16

你好,是的是的是的。

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快賬用戶2822 追問 2020-12-21 18:19

沖回時: 借:現(xiàn)金負(fù)數(shù) 貸:管理費用負(fù)數(shù) 再計提時:借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-21 18:19

借現(xiàn)金借管理費用負(fù)數(shù),第一個分錄你寫這個。

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你好,你現(xiàn)在要怎么調(diào)整?通過應(yīng)付職工薪酬嗎?
2020-12-21
同學(xué)你好 你可以本月紅沖之前的分錄,然后做一筆正確的分錄。
2021-07-30
同學(xué)你好 這個需要的
2022-07-06
你好,借原材料貸應(yīng)付賬款,這個少了嗎?你什么時間銷售出去的?
2022-07-29
您好,其實很簡單,凡是涉及到損益類科目的,用以前年度損益調(diào)整調(diào)賬就可以了,然后在以前年度損益調(diào)整后接一個二級,原來是哪個科目,現(xiàn)在就寫哪個科目,比如調(diào)以前年度營業(yè)外支出的,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出科目代替。
2021-08-26
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