您好 做相同的紅字分錄紅沖就好了
老師 調(diào)整上個(gè)月記錯(cuò)的憑證 怎么調(diào)整 應(yīng)付賬款記錯(cuò)家了 應(yīng)該怎么做調(diào)整
老師,我去年做錯(cuò)了一個(gè)憑證,多記成本了,我這個(gè)月怎么調(diào)整呢?前兩行是我做的錯(cuò)的憑證
老師,我今天做賬發(fā)現(xiàn)之前做的記賬憑證,有一個(gè)科目用錯(cuò)了。 那我是整個(gè)記賬憑證做紅沖再做一張正確的憑證呢?還是直接做一張憑證把錯(cuò)誤的科目換成正確的呢?
老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯(cuò)了 借方應(yīng)該是預(yù)付賬款 我給記成管理費(fèi)用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個(gè)月是負(fù)號(hào)調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
老師21年的成本憑證做錯(cuò)了我怎么調(diào)整
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
紅沖的話,因?yàn)橛谐杀究颇?,我要怎么調(diào)呢?用以前年度損益調(diào)整嗎
請(qǐng)問(wèn)合同履約成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了么
已經(jīng)轉(zhuǎn)了老師
請(qǐng)問(wèn)大概多結(jié)轉(zhuǎn)了多少金額 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
35萬(wàn),小企業(yè)準(zhǔn)則
那這個(gè)分錄要紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)科目 請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的分錄怎么寫的
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:合同履約成本
把前面多記成本紅沖 然后寫分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借方紅字 貸 合同履約成本 貸方紅字