一般納稅人還是小規(guī)模的,你們單位主營就是銷售二手車的嗎?
老師,4S店增值稅申報,機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 的銷售數(shù)據(jù) 填在 附表一什么地方呢?只看到有增值稅專用發(fā)票、其他發(fā)票、未開票,沒看到有機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票 填的地方啊?
老師您好!我想請教您一下,我們公司在2011年買了一倆皮卡車,當時沒有認證抵扣,在2019年把這個車賣給二手車市場,對方給我們開票10000元的二手車統(tǒng)一開票,我們現(xiàn)在要去更正增值稅申報,我想問一下增值稅附表一和增值稅減免申報表應(yīng)該怎么填寫?謝謝?。?/p>
老師:請問銷售二手車的機動車銷售發(fā)票10000元,在電子稅務(wù)局報增值稅的申報表,要填在什么地方,已經(jīng)申報之后,專管員說還有增值稅沒報到,讓我更正申報
@小天老師 還有個問題 發(fā)票如果本月已經(jīng)統(tǒng)計確認了 然后本月銷售方又紅沖了怎么辦 還有一個問題供應(yīng)商111月紅沖了10月的發(fā)票 那這張發(fā)票到什么時候在申報增值稅轉(zhuǎn)出 還有個問題申報增值稅進項轉(zhuǎn)出填在增值稅申報表的什么行當中
老師,您好。我們公司的增值稅小規(guī)模納稅人,是做航空機票銷售代理的,我們想申請增值稅的差額征稅方式,請問,我們是需要先在電子稅務(wù)局申請嗎?還是直接在開票時選擇差額征稅,然后增值稅申報時按差額征稅申報即可呢?謝謝
董老師 在線嗎?有問題想咨詢。
一個投資人持有ABC公司的股票,他的投資必要報酬率為15%。預計ABC公司未來3年股利 分別為0.5元、0.7元、1元。在此以后轉(zhuǎn)為正常增長,增長率為8%。則該公司股票的價值為( ?。?元。已知:(P/F,15%,1)=0.869 6,(P/F,15%,2)=0.756 1,(P/F,15%,3)=0.657 5 A:12.08 B:11.77 C:10.08 D:12.2
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應(yīng)該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
小規(guī)模納稅人
是的,都是銷售二手車
我沒搞明白,銷售發(fā)票也不是專票也不是普票,怎么填
你好 季度45萬的的在第十欄里面填寫在主表
主表,更改了 有沒有其它表需要注意的
其他的不用填寫的。就是打開保存一下就行,你也不需要交稅。
好的,老師,謝謝你耐心解答
不用客氣工作愉快