請根據(jù)這個(gè)等式計(jì)算:應(yīng)交增值稅=銷售額*稅負(fù)率=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
銷項(xiàng)稅額:91698.11元 進(jìn)項(xiàng)稅額:46416.03元(還有1.1的加計(jì)扣除) 老師我想知道這個(gè)月我需要交多少稅 我們開6%的票 計(jì)算方法
老師我們公司這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅額是260882.56 還有一個(gè)加計(jì)扣除1.1 銷項(xiàng)稅額:831396.18 如果我這個(gè)月只想交1萬元的增值稅 那我如果開6個(gè)點(diǎn)的稅 我還要開多少6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 怎么算老師
銷項(xiàng)稅額是:881538.13 進(jìn)項(xiàng)稅額是:770405.65*1.1(加計(jì)扣除1.1) 如果這個(gè)月想交3萬的增值稅 那我這個(gè)月還要開多少6個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票 老師怎么算
銷項(xiàng)稅額:881538.13 進(jìn)項(xiàng)稅額:820944.23*1.1(1.1加計(jì)扣除)=903038.65 如果我這個(gè)月要交3萬元的增值稅 怎么才能算出我要多少進(jìn)項(xiàng)稅額
銷項(xiàng)稅額:881538.13 進(jìn)項(xiàng)稅額:820944.23*1.1(1.1加計(jì)扣除)=903038.65 如果我這個(gè)月要交3萬元的增值稅 怎么才能算出我在抵扣勾選系統(tǒng)里面勾選多少進(jìn)項(xiàng)票
老師,公司是月休四天,節(jié)假日另算,像今年四月份是有一天節(jié)假日,請問給與員工核算工資我是按25天還是26天算?
研發(fā)費(fèi)用有部分不成功要怎么入賬
老師你好就是電子的通行費(fèi)的普票可以抵扣專票的稅嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開30000房屋租賃發(fā)票,需要交那些稅
老師,24年匯算已經(jīng)做完,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年賬有錯(cuò)誤需要更正申報(bào)。這個(gè)怎么操作
老師,我們把24年1-12月個(gè)稅減少了一個(gè)人,做了重新申報(bào),那減少的這一個(gè)人的工資我除了要匯算清繳調(diào)增之外賬面該怎么處理?
老師 我們是高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)一款軟件 研發(fā)費(fèi)用歸集花了30萬 申請了一個(gè)軟著 現(xiàn)在軟件可以往外賣了 研發(fā)費(fèi)用可以資本化 轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嘛 無形資產(chǎn)的價(jià)值可以定價(jià)30萬嘛 還是需要有什么評(píng)估
老師您好!股東注冊資本50萬,公司截止2023年已經(jīng)累計(jì)虧損32萬,那現(xiàn)在減資45萬,分錄該怎樣做呀
公司解除員工個(gè)稅勞動(dòng)合同當(dāng)?shù)毓べY3倍,江蘇省蘇州市當(dāng)?shù)毓べY是多少
老師,企業(yè)所得年報(bào)匯算,我這退20多塊錢,稅務(wù)和我溝通,看看把這20多塊調(diào)平變成0,要不稅后會(huì)比較麻煩,我這怎么調(diào)平啊
具體老師能不能幫我算一遍
如果按照我這樣的話我的進(jìn)項(xiàng)稅額是大于銷項(xiàng)稅額 我就不用交增值稅是不是
就一個(gè)簡單的等式請自行算哈,不懂再問
稅負(fù)率是怎么算的 老師
進(jìn)項(xiàng)稅額是*1.1后的數(shù)嗎?
就用這個(gè)公式,應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
減進(jìn)項(xiàng)稅額是減820944.23x1.1=903038.65 是減903038.65 還是減820944.23
老師我不明白能不能寫清楚呢?
你要加計(jì)扣除當(dāng)然是903038.65呀
那按照老師的意思算 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)那就不用交稅啊
我現(xiàn)在是我交三萬 我要準(zhǔn)備多少進(jìn)項(xiàng)稅額 我想看稅額的
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師你沒有明白我的意思 這不是月末了嗎 我想知道我交3萬的稅之后我還要給外賬多少票
我是做內(nèi)賬的 我交三萬我還要給外賬多少進(jìn)項(xiàng)票
你現(xiàn)在進(jìn)行大于銷項(xiàng)了呀,不需要交稅了
但是現(xiàn)在想交3萬 那我需要給外賬多少進(jìn)項(xiàng)票 因?yàn)槲沂莾?nèi)賬
按照這個(gè)公式計(jì)算就是了呀:30000=881538.13-進(jìn)項(xiàng)稅
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額也是加計(jì)扣除的903038.65嗎?還是820944.23
不用管你手里的進(jìn)項(xiàng)了,按公式算出來是多少就認(rèn)證除以1.1的進(jìn)項(xiàng)
不會(huì) 你這個(gè)我沒有看明白
按照這個(gè)公式計(jì)算就是了呀:30000=881538.13-進(jìn)項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅=851538.13,因?yàn)橐佑?jì)扣除,所以,只需認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)=851538.13/1.1
還是不明白
那我交三萬沒有算進(jìn)去啊
進(jìn)項(xiàng)稅=881538.13-30000=851538.13,因?yàn)橐佑?jì)扣除,所以,只需認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)=851538.13/1.1