同學(xué)你好 這是主營業(yè)務(wù)嗎 要有成本的 軟件不攤銷嗎
老師好,放了一年的庫存,上月剛賣掉了,在做銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)還是按照去年的那個(gè)成本結(jié)算吧?另進(jìn)購不需要做的,因?yàn)槿霂斓臅r(shí)候就做過,對(duì)吧?謝謝。
您好 銷售單純的軟件需要怎么做賬? 賣出的時(shí)候做收入,沒有成本需要結(jié)轉(zhuǎn)吧?
老師您好,麻煩問一下,我們有個(gè)軟件銷售項(xiàng)目,在銷售的時(shí)候有購買硬件去組裝,那這個(gè)項(xiàng)目的軟件收入如果按純軟件收入做的話,是不是要扣減硬件成本的1.1倍
請(qǐng)問銷售貨物盤盈了噸位,沒有成本,只有收入的,怎么做分錄?如果做庫存商品,那么會(huì)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,實(shí)際上是純收入的
老師,我們銷售商品確認(rèn)收入的時(shí)候需要同步做成本結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎?還是最后做完賬,財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)?
同一集團(tuán)下的兩個(gè)子公司合并,如果合并時(shí)被合并的公司還有沒抵扣的專用發(fā)票,這個(gè)到合并方怎么處理
老師您好!在這個(gè)經(jīng)營范圍之內(nèi)可以加上運(yùn)輸服務(wù)嗎?打算開運(yùn)輸服務(wù)類發(fā)票,,可以加上嗎?如果加上是不是就得開票13個(gè)稅點(diǎn)
老師 您好 我們有一份合同 對(duì)方是電子版形式 打印出來 是黑章 然后我們公司是紅章 這種合同留著備查可以嗎
老師,6月份稅務(wù)查賬后讓我們從小微企業(yè)調(diào)成一般納稅人,補(bǔ)交了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在說不是小微企業(yè)后要補(bǔ)交六稅兩費(fèi)減半的另外一半,還帶滯納金,稅務(wù)給我的回復(fù):2023年度超過小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)后,則稅款所屬期在2024年7月1日到2025年6月30日內(nèi)的六稅兩費(fèi)不能享受減半優(yōu)惠,應(yīng)盡快補(bǔ)交已減半部分。難道不是交23年的嗎?這咋成了24年的?
下午稅務(wù)讓去聽互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本涉稅信息報(bào)送的培訓(xùn),說有不知道怎么填的問問,填表說明我看了沒什么不會(huì)填的,但是我也不知道填的對(duì)不對(duì),可以問問老師什么
老師你好,我們公司這邊新建了廠房投入了一些設(shè)備,一部分是應(yīng)用于整個(gè)廠房的維持生產(chǎn)環(huán)境的設(shè)備,比如空氣壓縮系統(tǒng),我在計(jì)提折舊時(shí)這種公用系統(tǒng)設(shè)備折舊費(fèi)如何處理,另一種應(yīng)用于實(shí)際生產(chǎn)的設(shè)備折舊我可以按照年限平均法將實(shí)際的折舊按照不同產(chǎn)品的使用比例分?jǐn)傊廉a(chǎn)品成本內(nèi)。這樣可以嗎
您好老師:?jiǎn)挝换?yàn)室購買的酸堿柜4個(gè)六千元需要做固定資產(chǎn)嗎?,不做固定資產(chǎn)有影響嗎?
郭老師,我想問一下,就是應(yīng)收賬款里面少了八百多塊錢,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那我現(xiàn)在怎么辦呢?怎么貸款多一個(gè)八百多呢?其他都沒有錯(cuò),就是應(yīng)收賬款這邊少了一個(gè)八百多,我要怎么調(diào)帳呢?
結(jié)息計(jì)入什么科目 怎么寫分錄
老師,我想請(qǐng)問一下,我們公司不是因?yàn)橥稑?biāo)的原因,這邊甲方需要我們注冊(cè)資本實(shí)繳到位,這個(gè)注冊(cè)資本必須是以股東的名義轉(zhuǎn)投資款進(jìn)去對(duì)嗎,比如說公司投入固定資產(chǎn),貨物呀,設(shè)備呀這些投入進(jìn)去,這個(gè)應(yīng)該怎么算呀,還有就是本來資金現(xiàn)在有點(diǎn)不足,估計(jì)也只能過一下賬后要抽出來,這個(gè)以什么方式把錢拿出去比較安全,謝謝老師
是的 是主營業(yè)務(wù),賣給對(duì)方軟件也要攤銷?當(dāng)時(shí)只有研發(fā)支出
研發(fā)支出是當(dāng)時(shí)一次性支付的,沒有需要攤銷的項(xiàng)目
對(duì)的 也要結(jié)轉(zhuǎn)成本的哦
拿哪些數(shù)據(jù)來結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
同學(xué)你好 你的按月攤銷的金額