你好,如果沒標(biāo)注的話,正常按照含稅的金額來申報印花稅。
購銷合同印花稅,印花稅計稅依據(jù),根據(jù)合同金額,合同金額加稅合計金額,印花稅計稅依據(jù)可以按照不含稅金額繳納嗎
如果沒有簽訂合同,印花稅是按照普票含稅金額還是不含稅金額申報?
印花稅合同,如果沒標(biāo)注不含稅金額,申報時候的計稅依據(jù)是按照含稅金額計算稅款嗎
合同上只有標(biāo)明含稅金額和不含稅金額,沒有標(biāo)明稅額,按照不含稅金額報印花稅還是含稅金額報印花稅
交印花稅時,購銷合同若是沒標(biāo)含不含稅,是按照含稅金額算嗎?
老師您好,請問灑水車是否需要繳納車輛購置稅
老師,個體戶應(yīng)納稅所得額不超200萬減半增收,是季度可以享受嗎
老師,我最近找了個工作,一個地方,一個老板開了2個店,一個是36間房的酒店,一個是4000多平米的賣廠,就招了一個會計,酒店一周去一次,主要再賣場,我咋感覺每天特別累,忙不完?,嵤乱欢?,開票,付款,做賬內(nèi)賬,外賬。我想提出來。不接酒店了。
老師好 想問下 去年的一筆收入 按照未開票收入入賬 今年要求補開發(fā)票 請問如何做賬呢
老師,我們公司給別人公司3486的租賃費,他們讓我們那稅點,一個點,是什么意思
你好你好,我是小微企業(yè),科技局的一個研發(fā)項目,??顚S?,剩余部分自籌。這些分錄怎么做?
假如說前面確認遞延所得稅資產(chǎn)就是貸方是其他綜合收益。但是后面應(yīng)有余額是遞延所得稅負債也就是遞延所得稅費用。 那前面這個其他綜合收益要怎么辦呢?需要沖掉嗎?還是說就直接確認這個應(yīng)有余額的遞延所得稅負債這個數(shù)呢?感覺這個數(shù)也不太對呀。
有限合伙公司成立下屬有限公司,注冊資金有限合伙公司要一次性投入到下屬有限公司,還是可以分批次存入注冊資金
老師,請問開的發(fā)票是免稅的,那我做賬要體現(xiàn)稅額嗎?
老師好!請教:企業(yè)半路建賬的話需要收集之前的業(yè)務(wù)財務(wù)數(shù)據(jù)嗎?注冊實繳資金科目要不要加上呢
就是繳稅金額是按照含稅金額為基數(shù)乘以稅率嗎
新的印花稅法怎么規(guī)定的
你好,那個印花稅暫停條例上規(guī)定,購銷合同的計稅基礎(chǔ)為合同上載明的購銷金額,嗯,再次在實際業(yè)務(wù)中,這個購銷金額有的是包含稅的,有的不包含,所以說就規(guī)定了你合同中,你如果說體現(xiàn)了不含稅金額,體現(xiàn)了稅額的就按不含稅金額為基礎(chǔ),如果沒體現(xiàn)呢,就按含稅額為基礎(chǔ)。