維修費(fèi)就是開的勞務(wù)的稅目,稅率13%
老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時(shí)負(fù)責(zé)該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時(shí),有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請問這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢?謝謝
1、A電梯公司與B公司簽訂一份電梯銷售及安裝合同,項(xiàng)目含稅金額339萬元,其中設(shè)備價(jià)格237.3萬元、設(shè)備安裝價(jià)格101.7萬元。設(shè)備安裝按簡易計(jì)稅開3%的增值稅票,問安裝部分可以用差額計(jì)稅繳納增值稅嗎?怎么操作,需要什么輔助資料?簽合同在同一本合同中注明設(shè)備開票稅率13%,安裝費(fèi)稅率3%是否可以?還是一定得分開簽兩份合同 2、A電梯公司2023年7月份開具電梯維保發(fā)票10萬元含稅,稅率6%。增值稅部分可以用差額計(jì)稅嗎? 3、電梯公司對維保的電梯進(jìn)行維修,電梯公司購買配件后去進(jìn)行修理,如何開票,稅率是多少?
我們修理店是小規(guī)模納稅人,客戶修車,開票按汽車維修服務(wù)費(fèi)開票出去。沒有收到款,怎么做會計(jì)分錄?收到了款,又怎么做會計(jì)分錄? 開票出去了,不管普通發(fā)票還是專票,客戶付款一定要求付到公賬上嘛?可是我們小公司進(jìn)的機(jī)油配件都沒有進(jìn)項(xiàng)票,讓人家開票,就要收稅點(diǎn),價(jià)格貴很多。沒有進(jìn)項(xiàng),客戶又要開銷項(xiàng),就會導(dǎo)致我們企業(yè)所得會高,要交企業(yè)所得稅。請問這種怎么處理呢?公司利潤很低,想不交稅或者少交
老師,防爆手持機(jī)終端不定期需要維修,我們有定點(diǎn)維修機(jī)構(gòu),我們收取的維修費(fèi)用包括配件更換和檢修,也有檢測費(fèi),這部分費(fèi)用怎么開票?是開勞務(wù)*維修費(fèi)還是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi)?
老師,設(shè)備維修的費(fèi)用,包括檢測服務(wù)費(fèi)和更換零部件,開出去發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么開?可以開6的稅率研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*維修技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,還是開勞務(wù)費(fèi)13的稅率
第二季度企業(yè)所得稅有退稅,根據(jù)銀行回單怎么寫分錄
老師,我想問一下,員工離職后去申請領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn),那么對員工以后退休后,(前提是交滿15年的養(yǎng)老和20年的醫(yī)了),那么這種情況對員工以后哪方面會有相關(guān)的影響。還是說其他哪些方面有影響?
老師,請問其他收益影響資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表哪個(gè)科目。
老師,供應(yīng)商給開了一張名稱:為現(xiàn)代服務(wù)*其他現(xiàn)代服務(wù), 是一份地球儀認(rèn)證的費(fèi)用。類型名稱那樣寫,可以用嗎?
老師好 我們是建筑服務(wù) 我第三季度開票157萬 跨區(qū)域提前預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%,然后等到我10月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,比如掙了1萬塊錢,我提前預(yù)繳啦0.2%,那我掙的這1萬還要再按5%的稅率去繳納嗎
老師您好 公司公戶付給個(gè)人的錢 個(gè)人不屬于公司的員工 沒有發(fā)票直接入費(fèi)用 匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,8月份現(xiàn)金流量表,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額,本期金額和本年金額對不上,需要怎么調(diào)整嗎,7月份的是可以對得上的
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾??! 然后我問系統(tǒng)公司,系統(tǒng)沒有自動關(guān)賬功能,老師覺得幾點(diǎn)鐘結(jié)賬合適。因?yàn)橐巳ソY(jié)賬動作,也要1個(gè)多小時(shí),不可能讓我下班時(shí)間去結(jié)賬吧
你好老師,有一筆發(fā)票兩年前開的專票1.5萬,應(yīng)收款壞賬了,這個(gè)專票對方早抵扣認(rèn)證了,我這邊沖紅可以嗎?需要對方配合確認(rèn)嗎
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個(gè)會計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個(gè)月?