申報(bào)個(gè)稅需要跟工資合計(jì),做賬還是計(jì)入福利費(fèi)
我們教師節(jié),中秋節(jié)都發(fā)了現(xiàn)金,沒有放在工資表里,這個(gè)我還怎么做,個(gè)人所得稅申報(bào)的時(shí)候要加進(jìn)去,分錄怎么做呢
老師中秋節(jié)我們工廠購買禮品發(fā)放給員工 月餅960元(無發(fā)票,只有收據(jù))水果和油有發(fā)票 無發(fā)票的部分可以入賬嗎? 計(jì)提時(shí) 借:生產(chǎn)成本-中秋福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-中秋福利費(fèi) 貸:銀行存款 每人發(fā)放禮物金額為206元 那本月工資申報(bào)的時(shí)候是不是每人要增加206元申報(bào)工資 (如某人工資3000元 申報(bào)的時(shí)候要填寫3206元) 其中960元是不是在2022年要做納稅調(diào)增
老師,我們企業(yè)每月都會發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報(bào)個(gè)稅,但是我想請問這些禮金,我是一定要做進(jìn)去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因?yàn)槲覀兡壳罢鎸?shí)的情況是,工資是單獨(dú)發(fā)放的,禮金也是單獨(dú)發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號當(dāng)天請款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時(shí)間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
老師,我們企業(yè)每月都會發(fā)放一些生日禮金,感恩禮金以及節(jié)日禮金等各種節(jié)日禮金,關(guān)于這些禮金,我知道要合并到工資薪金里申報(bào)個(gè)稅,但是我想請問這些禮金,我是一定要做進(jìn)去工資表里嗎?意思就是工資表里要體現(xiàn)禮金這一欄嗎?因?yàn)槲覀兡壳罢鎸?shí)的情況是,工資是單獨(dú)發(fā)放的,禮金也是單獨(dú)發(fā)放的。就比如三八禮金是3.8號當(dāng)天請款當(dāng)天發(fā)放,而工資我們是10號統(tǒng)一發(fā)放,這兩者時(shí)間不一致呀,我們現(xiàn)在這種做法能不能行啊
過節(jié)單位買的禮品發(fā)給員工。是不是要把禮品對應(yīng)價(jià)值加在當(dāng)月工資表申報(bào)個(gè)稅
第二季度企業(yè)所得稅有退稅,根據(jù)銀行回單怎么寫分錄
老師,我想問一下,員工離職后去申請領(lǐng)取失業(yè)險(xiǎn),那么對員工以后退休后,(前提是交滿15年的養(yǎng)老和20年的醫(yī)了),那么這種情況對員工以后哪方面會有相關(guān)的影響。還是說其他哪些方面有影響?
老師,請問其他收益影響資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表哪個(gè)科目。
老師,供應(yīng)商給開了一張名稱:為現(xiàn)代服務(wù)*其他現(xiàn)代服務(wù), 是一份地球儀認(rèn)證的費(fèi)用。類型名稱那樣寫,可以用嗎?
老師好 我們是建筑服務(wù) 我第三季度開票157萬 跨區(qū)域提前預(yù)繳了企業(yè)所得稅0.2%,然后等到我10月份申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,比如掙了1萬塊錢,我提前預(yù)繳啦0.2%,那我掙的這1萬還要再按5%的稅率去繳納嗎
老師您好 公司公戶付給個(gè)人的錢 個(gè)人不屬于公司的員工 沒有發(fā)票直接入費(fèi)用 匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師,8月份現(xiàn)金流量表,期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額,本期金額和本年金額對不上,需要怎么調(diào)整嗎,7月份的是可以對得上的
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾!! 然后我問系統(tǒng)公司,系統(tǒng)沒有自動關(guān)賬功能,老師覺得幾點(diǎn)鐘結(jié)賬合適。因?yàn)橐巳ソY(jié)賬動作,也要1個(gè)多小時(shí),不可能讓我下班時(shí)間去結(jié)賬吧
你好老師,有一筆發(fā)票兩年前開的專票1.5萬,應(yīng)收款壞賬了,這個(gè)專票對方早抵扣認(rèn)證了,我這邊沖紅可以嗎?需要對方配合確認(rèn)嗎
一般納稅人的貿(mào)易公司購置了100萬元房產(chǎn)作為辦公使用,房子還正在裝修,沒有取得發(fā)票,如果作為在建工程,是寫兩個(gè)會計(jì)分錄嗎,借預(yù)付賬款100萬,貸銀行存款100萬,借在建工程-辦公用房100萬,貸:預(yù)付賬款100萬。②見下圖,取得的購買空調(diào)專用發(fā)票,借固定資產(chǎn),后面的金額是價(jià)稅合計(jì)的金額5萬,還是金額44247.79?稅額寫5752.21嗎?③當(dāng)月沒有銷售收入,進(jìn)項(xiàng)的稅額當(dāng)月用交增值稅嗎?還是以后有銷售收入抵扣?可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期限是幾個(gè)月?