你好 軟件 做賬的是? 的 借方紅字?
我們該退對方6萬,但我們退給對方的時候算上手續(xù)費(fèi)總共是6萬,我做分錄的時候可以不把手續(xù)費(fèi)做進(jìn)去嗎,直接借應(yīng)付 貸銀存嗎
付款所支付的銀行手續(xù)費(fèi)需要開發(fā)票嗎?
銀行付款的時候 需要支付手續(xù)費(fèi),退款的時候手續(xù)費(fèi)必須在借方紅字嗎
支付錢時,扣的手續(xù)費(fèi)計入財務(wù)費(fèi)用, 手續(xù)費(fèi)需要去銀行開發(fā)票嗎?
老師退個稅手續(xù)費(fèi)分錄這么做賬可以嗎? 收到的手續(xù)費(fèi)時, 借,銀行存款貸,1118.37 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項63.3 其他應(yīng)付款。1055.07 支付給辦稅人員的時候, 借其他應(yīng)付款1055.07,貸,銀行存款。1055.07
老師小企業(yè)會計準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報匯算清繳嗎
老師,你好,我公司是兩個人合股的,需要把其中一個持股5%的換成第三個人,賬上未分配利潤是正數(shù),稅務(wù)局需要交完稅才能去行政服務(wù)大廳變更,請問賬務(wù)上都怎樣操作呢
你好 老師 我們有一個八萬的機(jī)組維修合同 先預(yù)付了四萬 做的借預(yù)付賬款 貸銀行存款 后面付了尾款收到發(fā)票 借 制造費(fèi)用 進(jìn)項稅 貸預(yù)付賬款 銀行存款這樣對嗎
老師,我們接的一家?guī)な菑?5年1月份開始做的,一月份支付了去年11-12月份的餐補(bǔ),我在一月份的時候計提上了餐補(bǔ),借:未分配利潤貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后這會匯算清繳后有6.17的退稅,專管員打電話說要么退稅,要么重新更正申報。但是退稅肯定會推送疑點(diǎn),這個我要咋弄
您好,利潤表上管理費(fèi)用第一季度是是14.7萬元,第二季度變成—1177元,這是怎么回事,怎么會出現(xiàn)負(fù)數(shù),哪里出問題了呢?
老師,專項附加扣除填不了是什么情況
老師,所有電池銷售都要交消費(fèi)稅嗎?
開票員4月多開一張收購發(fā)票114289.6元,4月如何做賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,沒有調(diào)增調(diào)減這張表格還需要填報嗎?