你好 借方余額的嗎 是沒給開發(fā)票的嗎
老師,我們公司的其他應(yīng)收款100多萬,應(yīng)收賬款才幾十萬,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師,請(qǐng)問下若其他應(yīng)收款—法人,是否有風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,請(qǐng)問下公司公戶給法人借款掛其他應(yīng)收款一百多萬,有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
老師,我們公司,現(xiàn)在賬面上,其他應(yīng)收款有八十萬,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,請(qǐng)問下,其他應(yīng)收款-司機(jī)人名,十幾萬,這有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開出去銷項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢充話費(fèi)200元,月底出來發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車輛時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒有同類消 費(fèi)品銷售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
是的,借方
你好,沒有風(fēng)險(xiǎn)的,年末必須還錢回來的。如果已經(jīng)給你提供了服務(wù),沒有發(fā)票,你也可以做賬,正常做賬,匯算清繳調(diào)增。
她是我們公司的員工,是一個(gè)送菜的司機(jī),懂了嗎,這能合理嗎?之前的會(huì)計(jì)做的賬
那這個(gè)是借款還是什么錢的,
如果是工資的支付給他做工資薪金 不需要發(fā)票就可以
不是工資,是之前會(huì)計(jì)亂掛的
那得看一下原始憑證 有實(shí)際業(yè)務(wù)證明的,做錯(cuò)了可以在這個(gè)月紅沖
那這咋做呢
之前怎么做的?借其他應(yīng)收款貸銀行存款嗎?
如果是的話,他做錯(cuò)了,借銀行存款貸其他應(yīng)收款。
他就說之前買東西,人家都沒有發(fā)票,就掛到這個(gè)司機(jī)頭上了你懂了嗎
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款