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老師好,上個月給客戶開了專票,但是他沒走賬,我做的借:應(yīng)收 貸:主營/應(yīng)交稅費,這個月把錢從對公打給我們了,是不是就要做 借主營/應(yīng)交稅費 ,貸 應(yīng)收?

2022-07-27 16:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-27 16:53

你好,你把錢轉(zhuǎn)給你了,你就借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以,他走不走賬和咱這兒沒關(guān)系的,咱得正常做憑證。

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快賬用戶4387 追問 2022-07-27 16:54

應(yīng)交稅費也不用寫嗎?直接借 銀行存款 ,貸:應(yīng)收 (價稅合計金額)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-27 16:59

你好,因為他現(xiàn)在是給你錢,你只是做了一個收到錢的憑證,所以借銀行存款貸應(yīng)收賬款。這個業(yè)務(wù)你們還是正常在交流,只是說他那邊沒有做到憑證里面喝,你這邊沒有關(guān)系。

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快賬用戶4387 追問 2022-07-27 17:05

哦哦 我只要做個收到錢的憑證就行了 不存在什么稅是吧,我老想著平之前預(yù)收的那個憑證

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:09

對,因為你剛才一開始已經(jīng)體現(xiàn)稅了,所以這里收錢的時候就不要再體現(xiàn)了。

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快賬用戶4387 追問 2022-07-27 17:11

明白了!謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-07-27 17:14

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你好,你把錢轉(zhuǎn)給你了,你就借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以,他走不走賬和咱這兒沒關(guān)系的,咱得正常做憑證。
2022-07-27
別寫這個 寫第一個分錄的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
2021-12-19
可以的,你這個成本需要匯算清繳,調(diào)增的不允許抵扣。
2023-03-18
是的,小規(guī)模的季度末的那一個月再做第二個。
2023-12-10
借銀行存款400萬貸應(yīng)收賬款400萬。
2021-04-08
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