你好,你把錢轉(zhuǎn)給你了,你就借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以,他走不走賬和咱這兒沒關(guān)系的,咱得正常做憑證。
老師,我上個月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個月我要把這筆錢退還給對方單位。上個月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。這個月我退還給對方單位錢的時候。貸方記銀行存款。因為是用友軟件,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費,應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師,我想請教下,像這樣的銀行回單錢先打進來我們做賬是 借銀行存款 54857 貸應(yīng)收54857 下個月再把發(fā)票開進來我們做賬是 借 應(yīng)收 貸 主營收入 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 這樣做賬面上弄平嗎 或者先把票開出去,下個月錢再進賬的, 就借應(yīng)收 貸主營收入 應(yīng)交增值-銷項稅額 下個月錢進賬再借銀行存款 貸主營收入-應(yīng)交增值 是這樣操作嗎,這樣賬面能做平嗎
老師好,上個月給客戶開了專票,但是他沒走賬,我做的借:應(yīng)收 貸:主營/應(yīng)交稅費,這個月把錢從對公打給我們了,是不是就要做 借主營/應(yīng)交稅費 ,貸 應(yīng)收?
老師這個月開出去好多票都是熟人 讓過一下賬目的 都是收了它們3個點的稅款 我做分錄 借 銀行 貸主營 應(yīng)交稅費 完了不是他們打到我對公賬戶比如是1萬 我給他開票了 我返回去9700借 主營成本9700貸 銀行9700行嗎這樣做賬
老師我們應(yīng)收款打到私人賬戶然后私人賬戶又給公司。做帳是不是 借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
老師負(fù)債表上可以這樣看嗎,實收資本減去未分配利潤或加上
現(xiàn)金支付的工資,稅務(wù)不認(rèn)可嗎?
你好老師,如果我這個月的增值稅有留底,然后后面好幾個月都用不完,在后面幾個月里面這個增值稅這筆業(yè)務(wù)就不需要做了,對吧?老師
續(xù)郭老師上個問題。那我調(diào)去年的賬,能不能不調(diào)收入,成本少結(jié)轉(zhuǎn)!沒有結(jié)轉(zhuǎn)的繼續(xù)留到工程施工科目里
建筑行業(yè)賬務(wù)處理,會用哪些分錄,詳細(xì)一些
這道題,答案里面的單位變動儲存成本4*(10%+10%)怎么理解?
雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)可防止公司被惡意收購,怎么理解這句話?
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
買的瑞祥卡開的現(xiàn)代服務(wù)類場地費,策劃費,交通費,餐費這些發(fā)票,可以做賬做費用嗎?
計算留存收益增加額今年的留存收益減去年的留存收益嗎
應(yīng)交稅費也不用寫嗎?直接借 銀行存款 ,貸:應(yīng)收 (價稅合計金額)嗎?
你好,因為他現(xiàn)在是給你錢,你只是做了一個收到錢的憑證,所以借銀行存款貸應(yīng)收賬款。這個業(yè)務(wù)你們還是正常在交流,只是說他那邊沒有做到憑證里面喝,你這邊沒有關(guān)系。
哦哦 我只要做個收到錢的憑證就行了 不存在什么稅是吧,我老想著平之前預(yù)收的那個憑證
對,因為你剛才一開始已經(jīng)體現(xiàn)稅了,所以這里收錢的時候就不要再體現(xiàn)了。
明白了!謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂