你好對(duì)的 是這個(gè)意思的
老師,稅務(wù)局通知我們收的一家外省的公司開(kāi)的三張發(fā)票異常,但我們只入賬了2張發(fā)票,找不到第三張發(fā)票,稅務(wù)局讓拿相關(guān)憑證去稅局調(diào)整,改怎么辦呢?發(fā)票開(kāi)的是會(huì)議費(fèi),
稅務(wù)稽查。比如我們公司印花稅沒(méi)有交,稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)異常,他第一步是讓我們自查吧,發(fā)我們那個(gè)自查表,讓我們自查,我們要是自查的時(shí)候交了的話,就沒(méi)有滯納金吧
老師 我們公司是家具制造業(yè),一般納稅人,現(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)是隨機(jī)稽查,讓我們自查一下2020年到2022的賬本,這個(gè)怎么處理呢?是不是得補(bǔ)繳稅款
公司走注銷(xiāo),稅務(wù)局來(lái)電要自查補(bǔ)交工會(huì)經(jīng)費(fèi)和印花稅,一般稅務(wù)局來(lái)電讓自查補(bǔ)繳是不是說(shuō)明這塊是必須要繳足的?我查的是前三年公司個(gè)稅系統(tǒng)的報(bào)的匯總數(shù)據(jù)。
老師,公司名下有3套商品房,從購(gòu)進(jìn)以來(lái),從未教過(guò)房產(chǎn)稅,昨天接到稅局電話說(shuō)我們未交房產(chǎn)稅,讓我們及時(shí)交,一套是出租(斷斷續(xù)續(xù),時(shí)而租,時(shí)而空著閑置),另外兩套都算自用吧,老板意思到時(shí)候我們賣(mài)掉再交房產(chǎn)稅,意思是不打算現(xiàn)在交,但是稅局就一直叫交稅,我想咨詢一下,如果一直不理會(huì)稅局的話,稅局會(huì)有啥措施?
老師您好,準(zhǔn)備去一家國(guó)企建筑公司面試,想問(wèn)一下,面試官會(huì)提問(wèn)什么類(lèi)型的問(wèn)題呢
請(qǐng)問(wèn)一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅額太大,抵扣的時(shí)候又不要用那么多,勾選后怎么抵扣好?。勘热?,進(jìn)項(xiàng)稅額是2000元的一張發(fā)票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?謝謝!
一個(gè)公司跟個(gè)體戶都是同法人,公司2024年轉(zhuǎn)錢(qián)到張三名下當(dāng)作借款,張三又在另一個(gè)個(gè)體戶報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在如果買(mǎi)社保,是取消個(gè)體戶這個(gè)申報(bào)張三有個(gè)稅,在個(gè)體戶買(mǎi)社保比較好,還是要在公司買(mǎi)?
老師,廢塑料啤酒包可以反向開(kāi)票嗎
一般納稅人利潤(rùn)達(dá)到多少要交企業(yè)所得稅,然后按百分之幾交呢
老師,6月工資計(jì)提4000,員工遲到扣款200,7月發(fā)放3800工資如何做賬?
老師你好,公司為小規(guī)模納稅人,有經(jīng)理與我會(huì)計(jì)兩個(gè)人,前一陣因?yàn)槲矣屑媛毩藥准?,所以我解除了辦稅人員,我們領(lǐng)導(dǎo)只是法人和辦稅人員兩個(gè)身份,剛才我想把我作為會(huì)計(jì)人員,以辦事員身份添加到企業(yè)信息里,可是以經(jīng)理的身份登錄的時(shí)候,一進(jìn)到賬戶中心就自然退出了,為什么。難道法人必須得以辦稅員身份進(jìn)入嗎?那他能把我添加到辦稅員嗎,辦稅員只有一個(gè)人
非貨幣性資產(chǎn)交換產(chǎn)生的清理費(fèi)用如何處理?
續(xù)郭老師上個(gè)問(wèn)題。老師以你的經(jīng)驗(yàn)?zāi)憧催@種讓企業(yè)自查一般好通過(guò)不
老師,證券市場(chǎng)平均風(fēng)險(xiǎn)收益率是Rm嗎?
那我現(xiàn)在該怎么做。異常是連續(xù)三年虧損觸碰到紅線了嗎?還是有其他異常
要求嚴(yán)格的稅務(wù)局連續(xù)三年都要出審計(jì)報(bào)告 你們經(jīng)得住查帳有審計(jì)報(bào)告就可以寫(xiě)沒(méi)問(wèn)題 到時(shí)后稅務(wù)局查帳 經(jīng)不住就要查下哪里有問(wèn)題多少的補(bǔ)交部分 比如收入有沒(méi)有隱瞞的 成本費(fèi)用都有發(fā)票的吧
沒(méi)有審計(jì)報(bào)告,像這樣是不最好調(diào)賬,調(diào)成盈利
是的是這個(gè)意思的
我們是建筑行業(yè),可能存在已完工,沒(méi)有全部確認(rèn)的收入,甲方?jīng)]有要求開(kāi)票,我調(diào)賬是不就是做無(wú)票收入。
是的對(duì)的是的對(duì)的
那我現(xiàn)在就是查看哪些完工了,沒(méi)有確認(rèn)收入,并且反結(jié)賬到2024年12月改賬,重新申報(bào)第四季度所得稅,財(cái)務(wù)報(bào)表,匯算清繳對(duì)吧。
可以的 可以這么做的
今年給甲方開(kāi)票了,直接沖無(wú)票收入。關(guān)鍵這幾面還有比較麻煩的是增值稅的問(wèn)題
無(wú)票收入也得修改增值稅申報(bào)表 開(kāi)啦發(fā)票沖無(wú)票收入在做發(fā)票的