根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我誤把單子通行費(fèi)發(fā)票的稅額抵扣勾選后又在報(bào)稅時(shí)填進(jìn)了稅表二中的其他項(xiàng),要怎么處理啊,稅額不大10.87元,謝謝
老師,我公司買(mǎi)的金稅盤(pán)160元開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)錢(qián)是可以全額抵扣的嗎?如果全額抵扣,那進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證時(shí)怎么操作呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下,如果進(jìn)項(xiàng)多了銷(xiāo)項(xiàng)少了,那我在勾選抵扣的時(shí)候還是全部勾選嗎,比如一張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)大于了我當(dāng)月所有銷(xiāo)項(xiàng),勾選抵扣以后是在申報(bào)的時(shí)候只填寫(xiě)需要抵扣的部分金額,剩下的進(jìn)項(xiàng)留底是嗎,下期抵扣是這樣的嗎
老師,比如我今天收到一張專(zhuān)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額1000在上個(gè)月就已經(jīng)被勾選抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了,那我這個(gè)月的分錄怎么做呢?目前用友軟件進(jìn)項(xiàng)稅額就會(huì)比本月稅務(wù)局進(jìn)項(xiàng)勾選抵扣的多1000
您好老師,上月銷(xiāo)項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),比如說(shuō)銷(xiāo)項(xiàng)80,進(jìn)項(xiàng)100,我抵扣的時(shí)候就勾選80的稅額就行了撒,剩余的進(jìn)項(xiàng)留著下月抵扣,但是勾選的時(shí)候那個(gè)稅額勾出來(lái)并不能剛好等于80,要么多出一點(diǎn),要么少一點(diǎn),這個(gè)怎么勾選婭
接收人行支付系統(tǒng)來(lái)賬掛賬,發(fā)起退匯的期限是多少
母子公司未分配利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)的時(shí)候,進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)內(nèi)部權(quán)益怎么做抵消分錄
制造面點(diǎn)企業(yè),制作的產(chǎn)品標(biāo)簽,包裝袋,需要入庫(kù)嗎?入庫(kù)的話(huà),憑證怎么做呢,如啥科目呢
老師,請(qǐng)問(wèn)去年11月的的通行費(fèi)發(fā)票,可以做賬到今年現(xiàn)在嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,建筑行業(yè)一般納稅人,收到設(shè)備租賃專(zhuān)用發(fā)票怎么做分錄
答案C選項(xiàng)怎么理解?
老師,我們公司買(mǎi)設(shè)備先付定金后面尾款要貸款這個(gè)分錄怎么做?
老師,公司工資拖的比較久才出工資表,3到5個(gè)月都沒(méi)完全正確的工資表,這個(gè)申報(bào)的時(shí)候怎么解決呢
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)考試,同一個(gè)一級(jí)科目,第二個(gè)二級(jí)科目前需要寫(xiě)一級(jí)科目嗎,還是只需要寫(xiě)第一個(gè)一級(jí)科目。
請(qǐng)問(wèn)老師別的單位給開(kāi)的發(fā)送手機(jī)上的發(fā)票咋樣打印出來(lái)、自己做憑證填報(bào)嗎?別人給開(kāi)的電子發(fā)票(如加油票、吃飯票)還是在電子稅務(wù)能找到嗎?
這樣說(shuō)吧,比如,7月我開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,合計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2000元.然后,進(jìn)項(xiàng)票一張發(fā)票的稅額是3000元,我想用1500元抵稅,交500元的稅費(fèi),那這張進(jìn)項(xiàng)票多出的稅額,要怎么分離出來(lái)用于下次抵扣???申報(bào)時(shí)要在哪里填寫(xiě)?是這個(gè)意思
那個(gè)是自動(dòng)抵扣,不需要你填寫(xiě)
就是因?yàn)槭亲詣?dòng)的,所以,它就會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用交稅,問(wèn)題是我要交點(diǎn)稅啊
那么只有在附表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,以后也不能抵扣了