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請(qǐng)問(wèn)一下老師,進(jìn)項(xiàng)稅額太大,抵扣的時(shí)候又不要用那么多,勾選后怎么抵扣好啊?比如,進(jìn)項(xiàng)稅額是2000元的一張發(fā)票,我只要用1000元抵扣,怎么操作呢?謝謝!

2025-08-03 09:17
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-03 09:18

根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)9773 追問(wèn) 2025-08-03 09:30

這樣說(shuō)吧,比如,7月我開(kāi)了銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,合計(jì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額是2000元.然后,進(jìn)項(xiàng)票一張發(fā)票的稅額是3000元,我想用1500元抵稅,交500元的稅費(fèi),那這張進(jìn)項(xiàng)票多出的稅額,要怎么分離出來(lái)用于下次抵扣???申報(bào)時(shí)要在哪里填寫(xiě)?是這個(gè)意思

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齊紅老師 解答 2025-08-03 09:31

那個(gè)是自動(dòng)抵扣,不需要你填寫(xiě)

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快賬用戶(hù)9773 追問(wèn) 2025-08-03 09:47

就是因?yàn)槭亲詣?dòng)的,所以,它就會(huì)出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),不用交稅,問(wèn)題是我要交點(diǎn)稅啊

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齊紅老師 解答 2025-08-03 09:48

那么只有在附表2做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,以后也不能抵扣了

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你好!只能勾選5000,這樣會(huì)出現(xiàn)留抵稅金下個(gè)月抵扣。
2020-10-14
同學(xué)你好!這個(gè)可以一次性全部勾選 形成留抵的呀
2021-10-09
你已經(jīng)申報(bào)了嗎,這個(gè)相當(dāng)于是重復(fù)抵扣了,你下個(gè)月計(jì)算抵扣那里,減少這個(gè)稅額就可以
2019-12-13
你好 最好是去修改你的申報(bào)表 和你賬上一致
2019-12-13
你好,上一個(gè)月勾選了之后,你沒(méi)有做賬務(wù)處理嗎?這個(gè)是成本費(fèi)用還是什么的?
2024-01-25
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