你好,上一個月勾選了之后,你沒有做賬務(wù)處理嗎?這個是成本費(fèi)用還是什么的?
現(xiàn)在入賬都是用的應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額(代表勾選抵扣)這個科目么?不用待認(rèn)證這個科目了么?那我們下月初進(jìn)行勾選抵扣的時候就得全部按照上個月月末做賬的進(jìn)項稅額勾選么?如果可以不全部勾選完那應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理?
老師,假如進(jìn)項票這個月是100萬的,但是我只用30萬,我做賬的時候借進(jìn)項30 待抵扣70,然后在抵扣勾選里把這個100萬的勾選了。 下個月我銷項50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 50 貸:待抵扣進(jìn)項稅額50。抵扣勾選平臺我就不勾引新的發(fā)票了,這么做對嗎?
老師好,我的待認(rèn)證進(jìn)項稅額金額1000,待抵扣進(jìn)項稅額是100,這個月開票200,這個月勾選認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項金額是300,請問分錄該怎么做呢?
老師,比如我今天收到一張專票,這個進(jìn)項稅額1000在上個月就已經(jīng)被勾選抵扣進(jìn)項稅了,那我這個月的分錄怎么做呢?目前用友軟件進(jìn)項稅額就會比本月稅務(wù)局進(jìn)項勾選抵扣的多1000
您好老師,上月銷項小于進(jìn)項,比如說銷項80,進(jìn)項100,我抵扣的時候就勾選80的稅額就行了撒,剩余的進(jìn)項留著下月抵扣,但是勾選的時候那個稅額勾出來并不能剛好等于80,要么多出一點(diǎn),要么少一點(diǎn),這個怎么勾選婭
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標(biāo)的合同可以授權(quán)給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費(fèi)發(fā)票
利潤表 所得稅費(fèi)用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進(jìn)去嗎! 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設(shè)稅可抵扣的進(jìn)項在哪查
老師,你好,我們是集團(tuán)企業(yè),我們集團(tuán)其下有很多子公司,都是獨(dú)立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補(bǔ)貼或者其他費(fèi)用不用報個稅啊
這個月我才收到發(fā)票,之前的會計就在沒有收到發(fā)票的時候就勾選使用了進(jìn)項稅額。
我意思就是我們用友現(xiàn)在才做賬,進(jìn)項稅額是之前就已經(jīng)抵扣了,我要保證本月增值稅申報表上面的進(jìn)項稅額顯示一致,我這個月用友里面要怎么沖減1000進(jìn)項稅額呢?
那你在這個月補(bǔ)上就可以的,如果是以前月份的成本費(fèi)用,借利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸銀行 匯算繳納稅調(diào)減
分錄我知道怎么做,我意思是,本月我進(jìn)項稅額比如一共20000,然后我增值稅申報表上面是19000,有沒有問題?因為我本月能勾選的只有 19000了。我這個用友余額跟我申報表不一致有沒有問題呢?
你好,那你之前的沒有填寫,后期改善沒有問題的可以的,如果你必須是一樣的反結(jié)賬去修改就可以了,之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表也去調(diào)整,企業(yè)所得稅也去調(diào)整。