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老師,比如我今天收到一張專票,這個進(jìn)項稅額1000在上個月就已經(jīng)被勾選抵扣進(jìn)項稅了,那我這個月的分錄怎么做呢?目前用友軟件進(jìn)項稅額就會比本月稅務(wù)局進(jìn)項勾選抵扣的多1000

2024-01-25 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-25 14:04

你好,上一個月勾選了之后,你沒有做賬務(wù)處理嗎?這個是成本費(fèi)用還是什么的?

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快賬用戶8973 追問 2024-01-25 14:07

這個月我才收到發(fā)票,之前的會計就在沒有收到發(fā)票的時候就勾選使用了進(jìn)項稅額。

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快賬用戶8973 追問 2024-01-25 14:08

我意思就是我們用友現(xiàn)在才做賬,進(jìn)項稅額是之前就已經(jīng)抵扣了,我要保證本月增值稅申報表上面的進(jìn)項稅額顯示一致,我這個月用友里面要怎么沖減1000進(jìn)項稅額呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:08

那你在這個月補(bǔ)上就可以的,如果是以前月份的成本費(fèi)用,借利潤分配未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項,貸銀行 匯算繳納稅調(diào)減

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快賬用戶8973 追問 2024-01-25 14:11

分錄我知道怎么做,我意思是,本月我進(jìn)項稅額比如一共20000,然后我增值稅申報表上面是19000,有沒有問題?因為我本月能勾選的只有 19000了。我這個用友余額跟我申報表不一致有沒有問題呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-25 14:13

你好,那你之前的沒有填寫,后期改善沒有問題的可以的,如果你必須是一樣的反結(jié)賬去修改就可以了,之前申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表也去調(diào)整,企業(yè)所得稅也去調(diào)整。

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你好,上一個月勾選了之后,你沒有做賬務(wù)處理嗎?這個是成本費(fèi)用還是什么的?
2024-01-25
你這個對應(yīng)申報表刪除這個就可以,出來稅額刪除這個,
2021-02-04
做了進(jìn)項需要勾選 不多,這個是一般納稅人輔導(dǎo)期用的
2020-09-27
同學(xué)你好 這個是可以的哦
2021-06-03
您好,比如說的抵扣的少了就需要交稅了
2024-08-12
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