同學(xué)你好 不管哪種 算稅都是根據(jù)實(shí)際收入來(lái)計(jì)算的
您好,老師,我們公司是商貿(mào)企業(yè),有些科目例如預(yù)付和預(yù)收賬款,我就不想使用,用應(yīng)收和應(yīng)付代替,但是遇到一種情況,例如當(dāng)月收到貨也付款給供應(yīng)商,當(dāng)月的產(chǎn)品也做出來(lái),結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,兩個(gè)月后才收到發(fā)票,一般付款是,借:預(yù)付賬款貸銀行存款,收到貨借:原材料(一般納稅企業(yè)專票不含稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估,收到票后沖第二筆分錄,再重新做一筆分錄借:原材料 —不含稅金額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 我的意思是怎么可以不使用預(yù)付賬款,直接用應(yīng)付賬款呢,
第一,我這有個(gè)房子貸款買的,沒(méi)有能力還,我們替他還的,掛的其他應(yīng)收款,但是后來(lái)他欠錢太多,我們起訴他了,從我們賬戶把他首付款讓法院扣款了,我這比帳做營(yíng)業(yè)外支出嗎? 那最后怎么沖回? 其他應(yīng)收款和營(yíng)業(yè)外支出? 第二,我們以前多交了稅,退回后,我充了欠繳的稅款,但是滯納金那怎么充,打比方欠稅款滯納金共計(jì)30萬(wàn),但是都抵了一部分稅款和滯納金,我不知道滯納金這怎么做分錄,稅款著可以記錄借:利潤(rùn)分配貸方以前年度損益,紅字,但是滯納金怎么做啊,直接沖銀行存款的話,以前沖稅那個(gè)怎么算? 第三,如果物業(yè)公司收到移動(dòng)公司退給我們的電費(fèi),分錄是不是應(yīng)該做營(yíng)業(yè)外收入?
收到意向金計(jì)入其他應(yīng)付款賬戶,不會(huì)產(chǎn)生稅收。那后來(lái)業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生了呢,是不是可以分為兩種情況,第一種是意向金退回,然后重新收到一筆錢。第二種,是意向金直接轉(zhuǎn)為收入,多退少補(bǔ)。那這樣子的話,業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生后稅怎么算啊,第一種是直接開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,第二種呢,要怎么算稅啊。
老師,我們是新媒體公司,有個(gè)客戶需要我們給他好幾個(gè)業(yè)務(wù),其中有一個(gè)做流量投放,我們做不了,就轉(zhuǎn)包給其他供應(yīng)商,但流量投放具體不知道到底要用好多,所以比如客戶先打100w給我們公司,但我們根據(jù)實(shí)際投放情況,比如第一次給供應(yīng)商先打10萬(wàn),第二次根據(jù)預(yù)估又打10萬(wàn)。這種情況的話,我們收到的100w什么時(shí)候確認(rèn)收入呢?是收到的時(shí)候算到計(jì)入收入全額報(bào)稅?還是可以按照實(shí)際消耗多少再開(kāi)多少發(fā)票?報(bào)稅也按消耗來(lái)?
銷售產(chǎn)品有第三方幫忙銷售,開(kāi)票給結(jié)款方,發(fā)票金額相同開(kāi)給結(jié)款方,但收入做賬金額是實(shí)際收款金額,回款到后多余款項(xiàng)第三方開(kāi)發(fā)票我方從結(jié)款方多的錢再付出去,這樣是虛開(kāi)發(fā)票嗎?直接賬扣了多的金額,如果銷售收入做結(jié)款金額,那么與第三方退回的這筆多的款就要進(jìn)去費(fèi)用也是一筆很大的金額費(fèi)用。這種情況怎么處理不違反稅收規(guī)定?
領(lǐng)用本單位外購(gòu)原材料一批用于工程建設(shè),原材料實(shí)際成本為10000怎么做分錄?
免稅的怎么轉(zhuǎn)出啊,電子稅務(wù)局申報(bào)的時(shí)候
老師您好,我想請(qǐng)教一下,比如我們工地購(gòu)買一批鋼筋暫時(shí)讓對(duì)方不開(kāi)票,后期再開(kāi),這樣對(duì)公轉(zhuǎn)賬對(duì)對(duì)方材料商會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司2024年就一個(gè)人年度工資申報(bào),2025年4月份申報(bào)社保,出來(lái)工資調(diào)整我在電子稅務(wù)局添加出來(lái)登記年度是2024年,現(xiàn)在報(bào)2024年度繳費(fèi)工資申報(bào),我添加的兩個(gè)人也在,我填的是上年新繳費(fèi)工資申報(bào),系統(tǒng)一直顯示處理中,說(shuō)單位存在多個(gè)社保登記信息。什么情況
請(qǐng)問(wèn)下如果付貨款是因?yàn)橛卸惤鹜鶃?lái)的話,我這邊要掛什么科目或者做什么往來(lái)呢,比如我們對(duì)公付10萬(wàn)貨款,但是對(duì)方扣4點(diǎn)的稅金,私下返還剩余款回來(lái),我這邊內(nèi)部要怎么做賬合適
老師,親問(wèn)企業(yè)捐贈(zèng)抵扣企業(yè)所得稅,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出沒(méi)有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開(kāi)發(fā)票嗎?公司捐贈(zèng)抵扣有沒(méi)有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時(shí)的分錄借庫(kù)存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請(qǐng)問(wèn):建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬(wàn),是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請(qǐng)問(wèn)出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒(méi)有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)開(kāi)回來(lái)的成本專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
也就是說(shuō),業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生后,對(duì)方都會(huì)開(kāi)具增值稅專用發(fā)票給我們是嗎
對(duì)的 是這個(gè)意思的哦