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銷售產(chǎn)品有第三方幫忙銷售,開票給結(jié)款方,發(fā)票金額相同開給結(jié)款方,但收入做賬金額是實(shí)際收款金額,回款到后多余款項(xiàng)第三方開發(fā)票我方從結(jié)款方多的錢再付出去,這樣是虛開發(fā)票嗎?直接賬扣了多的金額,如果銷售收入做結(jié)款金額,那么與第三方退回的這筆多的款就要進(jìn)去費(fèi)用也是一筆很大的金額費(fèi)用。這種情況怎么處理不違反稅收規(guī)定?

2023-11-02 23:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-03 00:25

不屬于 你在合同里面約定好了

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齊紅老師 解答 2023-11-03 00:26

但是他給你開發(fā)票的吧 相當(dāng)于帶給對方的返利

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快賬用戶5151 追問 2023-11-03 06:34

是的現(xiàn)在相當(dāng)于是收入掛賬三百萬,發(fā)票開了六百萬,多出來的三百萬那么就是第三方開票來直接從結(jié)款方賬上貸方多的錢又代付出去扣了才平賬,就會(huì)看上去多開了三百萬的發(fā)票沒有做費(fèi)用,所以不知道能不能這樣,合同約定的兩邊雙方,沒有三方一起簽。

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齊紅老師 解答 2023-11-03 06:46

補(bǔ)充一個(gè)合同 給對方返利 最好讓對方給你開服務(wù)類發(fā)票

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快賬用戶5151 追問 2023-11-03 07:12

這樣就可以了嗎?就正常平時(shí)賬扣結(jié)款方的賬就行了嗎

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快賬用戶5151 追問 2023-11-03 07:21

那稅務(wù)局問到你收到款六百萬,開票六百萬,收入賬上只做了三百萬,怎么說得過去呢,合同與第三方簽訂得有服務(wù)類合同,還需要三方簽嗎?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 07:38

你收入怎么只做300萬?你怎么做平的?

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齊紅老師 解答 2023-11-03 07:38

你把你的賬務(wù)處理寫一下。

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快賬用戶5151 追問 2023-11-03 07:44

銷售時(shí)候掛賬收入300萬 開票600萬 回款600萬 賬上多出來300萬,第三方開票300萬給我單位,借方結(jié)款客戶應(yīng)收賬款貸方負(fù)數(shù)300萬,銀行存款減少300萬。相當(dāng)于把多出來的300萬直接從賬上扣了。

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齊紅老師 解答 2023-11-03 07:46

借銀行存款300萬, 應(yīng)收賬款300萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi), 別人給你開了發(fā)票,借銷售費(fèi)用, 進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)收賬款300萬。

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快賬用戶5151 追問 2023-11-03 07:49

剛開始是收到600萬不是300萬,收入只做了300萬,開票開了600萬,結(jié)款方客戶賬上余額是多出來300萬,多的錢直接從貸方減了退給第三方合作單位了,沒有進(jìn)費(fèi)用

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齊紅老師 解答 2023-11-03 07:55

借銀行600萬, 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi), 借銷售費(fèi)用,貸銀行存款300萬 銷售費(fèi)用,最好讓對方給你開發(fā)票。

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快賬用戶5151 追問 2023-11-03 07:56

那還是需要把收入補(bǔ)上了!之前扣的轉(zhuǎn)費(fèi)用對吧

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齊紅老師 解答 2023-11-03 07:57

你好對的 是你開了發(fā)票的需要做收入,如果你不做收入的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額對不起來,得做收入 然后你支付的這一部分再做費(fèi)用

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快賬用戶5151 追問 2023-11-03 07:59

費(fèi)用是去年得了,直接調(diào)整在今年還是需要調(diào)整上一年的企業(yè)所得稅匯算,之前是虧損狀態(tài)

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齊紅老師 解答 2023-11-03 08:00

你好,直接在今年做就可以的

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不屬于 你在合同里面約定好了
2023-11-03
同學(xué)你好,這種情況下,建議稅金和收入按發(fā)票金額做賬,與現(xiàn)金的差額記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣科目。
2021-04-05
差額3元計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)
2025-05-09
您好!正規(guī)的做法是按實(shí)際的金額入賬了
2022-03-28
你們賣的貨你們不對外開發(fā)票是對方開發(fā)票是不?
2024-03-18
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