可以的,借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除 貸營業(yè)外收入或者是其他收益 抵扣,借應(yīng)交稅費、未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除
老師,加計抵減的會計分錄怎么做,之前一直沒享受加計抵減,這個月開始享受是不是可以從1-12一起的進項稅額*10%算加計抵減額呢
老師,如果一般人是6月份申請的進項的10%加計抵減,7月份報6月的增值稅時,那1-5月份的進項累計額的10%能計算在加計抵減里么
進項稅額加計抵減在1-6月的時候沒有計提,可否在7月計提前6個月的加計抵減呢,分錄又怎樣做呢?謝謝老師
老師 以前期間的進項稅額的加計抵減額沒有計提,本月計提,分錄怎么做?
老師,一般納稅人一月涉及到加計抵減,一月月末怎么處理賬務(wù)呢?還是按之前沒有加計抵減的時候處理,次月在交納時,扣除的部分進營業(yè)外收入嗎?存在可以抵減的金額大于應(yīng)納稅額,結(jié)余的可抵減額要進行賬務(wù)處理嗎?謝謝。
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
營業(yè)外收入需要交納所得稅嗎?
需要 其他收益也得繳納的。
如果當(dāng)月發(fā)生,當(dāng)月計提,這個是不用進營業(yè)外收入的吧,分錄又怎么做呢?
你好,只要計提就得做營業(yè)外收入,你這個營業(yè)外收入免不了的。
不能給你增值稅優(yōu)惠了,所得稅還給你優(yōu)惠。